一、铜川市文化广电新闻出版局概况
1.铜川市文化广电新闻出版局的主要职责
(1)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视和新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规,负责拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版工作的管理办法并组织实施。
(2)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业发展规划并组织实施,推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革;协调指导文化艺术、广播影视、新闻出版产业发展。
(3)组织推进全市文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共服务体系建设,组织实施全市重点文化设施建设和广播电影电视重大工程,指导基层文化设施和广播影视设施建设。
(4)指导管理全市文化艺术事业和社会文化事业,指导全市艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;管理全市重大文化活动;制定全市性文化艺术比赛、评奖等活动管理办法并组织实施。
(5)拟订全市非物质文化遗产保护规划和管理办法,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。
(6)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行监管,对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管;负责对全市从事演艺活动民办机构的监管工作。
(7)监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;管理全市卫星电视广播地面接收设施;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理;管理全市性重大广播电影电视活动。
(8)负责全市各级广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管;领导铜川人民广播电台、铜川电视台,对其宣传发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
(9)管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作;指导全市广播电影电视系统推广运用高新技术,负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出;管理全市广播电视专用网、专用频段和频率;管理全市或跨市经营广播电视节目传送业务,保障广播电视节目的安全播出;参与拟定全市信息网络的总体规划。
(10)负责对新闻出版单位进行行业监管,组织查处违法违规出版活动,负责对全市从事出版活动民办机构的监管工作;负责管理全市印刷业。
(11)组织协调有关部门实施全市出版物市场“扫黄打非”行动,组织查处非法出版物大案要案;负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件。
(12)负责全市内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作;依法对报社驻铜记者站进行监管,组织查处新闻违法活动。
(13)指导管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外宣传和交流与合作;指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版相关行业协会、学会工作。
(14)负责文化艺术、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。
2.铜川市文化广电新闻出版局的决算单位构成
纳入铜川市文化广电新闻出版局2013年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:铜川市文化广电新闻出版局
(2)事业单位10个:铜川图书馆、铜川市群众艺术馆、铜川市秦腔剧团、铜川电视台、铜川市人民广播电台、铜川市文化市场综合执法支队、铜川书画院、铜川市文化产业发展中心、铜川市广播电视监测站、铜川市电影发行放映公司。
二、2014年度部门决算表
1.收支总表
铜川市文化广电新闻出版局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3110.59 |
一、基本支出 |
13 |
2765.15 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
其中:工资福利支出 |
14 |
1631.07 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
15 |
249.85 |
三、事业收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
496.57 |
四、经营收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
387.66 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
1275.75 |
六、其他收入 |
7 |
690.70 |
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
3801.29 |
本年支出合计 |
21 |
4040.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
1513.83 |
年末结转和结余 |
23 |
1274.22 |
收入合计 |
12 |
5315.12 |
支出合计 |
24 |
5315.12 |
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市文化广电新闻出版局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3547.50 |
2339.71 |
1207.79 |
201 |
一般公共服务支出 |
9.20 |
9.20 |
|
20110 |
人力资源事务 |
9.20 |
9.20 |
|
2011009 |
公务员考核 |
9.20 |
9.20 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3388.15 |
2260.99 |
1127.17 |
20701 |
文化 |
2056.31 |
1328.52 |
727.8 |
2070101 |
行政运行 |
176.38 |
176.38 |
|
2070104 |
图书馆 |
618.65 |
436.65 |
182 |
2070107 |
艺术表演团体 |
317.92 |
287.92 |
30 |
2070109 |
群众文化 |
341.19 |
217.19 |
124 |
2070110 |
文化交流与合作 |
36 |
|
36 |
2070111 |
文化创作与保护 |
50.77 |
45.77 |
5 |
2070112 |
文化市场管理 |
87.01 |
87.01 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
428.39 |
77.6 |
350.8 |
20704 |
广播影视 |
1041.89 |
932.47 |
109.42 |
2070404 |
广播 |
328.04 |
323.04 |
5 |
2070405 |
电视 |
627.93 |
549.51 |
78.42 |
2070406 |
电影 |
42.70 |
42.7 |
|
2070407 |
广播电视监控 |
17.22 |
17.22 |
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
26 |
|
26 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
289.95 |
|
289.95 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
289.95 |
|
289.95 |
208 |
社会保障和就业支出 |
38.65 |
38.65 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.89 |
1.89 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
1.89 |
1.89 |
|
20808 |
抚恤 |
28.67 |
28.67 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.95 |
10.95 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
17.72 |
17.72 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.09 |
8.09 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.09 |
8.09 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.87 |
20.87 |
|
21005 |
医疗保障 |
20.87 |
20.87 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.44 |
2.44 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17.98 |
17.98 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.45 |
0.45 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10 |
10 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10 |
10 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10 |
10 |
|
229 |
其他支出 |
80.62 |
|
80.62 |
22999 |
其他支出 |
80.62 |
|
80.62 |
2299901 |
其他支出 |
80.62 |
|
80.62 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市文化广电新闻出版局2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3547.50 |
2339.71 |
1207.79 |
301 |
工资福利支出 |
1555.05 |
1555.05 |
|
30101 |
基本工资 |
394.44 |
394.44 |
|
30102 |
津贴补贴 |
677.50 |
677.50 |
|
30103 |
奖金 |
60.91 |
60.91 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
169.47 |
169.47 |
|
30105 |
伙食补助费 |
0.30 |
0.30 |
|
30106 |
绩效工资 |
18.82 |
18.82 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
233.61 |
233.61 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1503.87 |
615.78 |
888.09 |
30201 |
办公费 |
29.99 |
29.99 |
|
30202 |
印刷费 |
21.73 |
21.73 |
|
30204 |
手续费 |
0.92 |
0.92 |
|
30205 |
水费 |
8.93 |
8.93 |
|
30206 |
电费 |
71.39 |
71.39 |
|
30207 |
邮电费 |
5.48 |
5.48 |
|
30208 |
取暖费 |
24.67 |
24.67 |
|
30209 |
物业管理费 |
48.40 |
48.40 |
|
30211 |
差旅费 |
21.84 |
21.84 |
|
30213 |
维修(护)费 |
71.06 |
71.06 |
|
30214 |
租赁费 |
1.59 |
1.59 |
|
30216 |
培训费 |
1.85 |
1.85 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.09 |
4.09 |
|
30218 |
专用材料费 |
15.14 |
15.14 |
|
30220 |
专用燃料费 |
9.50 |
9.50 |
|
30226 |
劳务费 |
167.30 |
167.30 |
|
30227 |
委托业务费 |
935.72 |
47.63 |
888.09 |
30228 |
工会会费 |
3.46 |
3.46 |
|
30229 |
福利费 |
4.23 |
4.23 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.66 |
42.66 |
|
30232 |
其他交通费用 |
2.88 |
2.88 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.04 |
11.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.88 |
168.88 |
|
30303 |
退职(役)费 |
1.36 |
1.36 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.01 |
28.01 |
|
30305 |
生活补助 |
9.46 |
9.46 |
|
30307 |
医疗费 |
0.65 |
0.65 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.29 |
0.29 |
|
30311 |
住房公积金 |
126.67 |
126.67 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.44 |
2.44 |
|
310 |
其资本性支出 |
319.70 |
|
319.70 |
31002 |
办公设备购置 |
49.36 |
|
49.36 |
31002 |
专用设备购置 |
247.33 |
|
247.33 |
31013 |
其他交通工具购置 |
23 |
|
23 |
4.“三公”经费支出表
铜川市文化广电新闻出版局2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
铜川市文化广电新闻出版局 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
46.75 |
0 |
42.66 |
42.66 |
0 |
4.09 |
0 |
1.85 |
补充资料:
1.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量21辆。
2.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计75批次,公务接待累计545人。
三、铜川市文化广电新闻出版局2013年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计3801.29万元。包括:财政拨款收入3110.59万元、其他收入690.70万元。
2.支出总计4040.90万元。包括:基本支出2765.15万元、项目支出1275.75万元.
(1)基本支出2765.15万元:其中工资福利支出1631.07万元,对个人和家庭的补助支出249.85万元,商品服务支出1772.32万元,其他资本性支出387.66万元。
(2)项目支出1275.75万元。
(3)年末结转和结余1274.22万元:其中基本支出结转882.62万元,项目支出结转和结余391.60万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度铜川市文化广电新闻出版局部门公共预算财政拨款支出3547.50万元:其中基本支出2339.71万元(人员经费支出1723.93万元,日常公用经费支出615.78万元),项目支出1207.79万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011009款公务员考核9.2万元,2070101款行政运行176.38万元,2070104款图书馆618.65万元,2070107款艺术表演团体317.92万元,2070109款群众文化341.19万元,2070110款文化交流与合作36万元,2070111款文化创作与保护50.771万元,2070112款文化市场管理87.01万元,2070199款其他文化支出428.40万元,2070404款广播328.04万元,2070405电视627.93万元,2070406款电影42.70万元,2070407款广播电视监控17.22万元,2070499款其他广播影视支出26万元,2079999款其他文化体育与传媒支出289.95万元,2080599款其他行政事业单位离退休支出1.89万元,2080801款死亡抚恤10.95万元,2080802款伤残抚恤17.72万元,2089901款其他社会保障和就业支出8.09万元,2100501款行政单位医疗2.44万元,2100502款事业单位医疗17.98万元,2100599款其他医疗保障支出0.45万元,2120501款城乡社区环境卫生10万元, 2299901款其他支出80.62万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
30101基本工资394.44万元,30102津贴补贴677.50万元,30103奖金60.91万元,30104社会保障缴费169.47万元,30105伙食补助费0.30万元,30106绩效工资18.82万元,30199其他工资福利支出233.61万元,30201办公费29.99万元,30202印刷费21.73万元,30204手续费0.92万元,30205水费8.93万元,30206电费71.39万元,30207邮电费5.48万元,30208取暖费24.67万元,30209物业管理费48.40万元,30211差旅费21.84万元,30213维修(护)费71.06万元,30214租赁费1.59万元,30216培训费1.85万元,30217公务接待费4.09万元,30218专用材料费15.14万元,30220专用燃料费9.50万元,30226劳务费167.30万元,30227委托业务费935.72万元,30228工会经费3.46万元,30229福利费4.23万元,30231公务用车运行维护费42.66万元,30232其他交通费用2.88万元,30299其他商品服务支出11.04万元,30303退职(役)费1.36万元,30304抚恤金28.01万元,30305生活补助9.45万元,30307医疗费0.65万元,30310生产补贴0.29万元,30311住房公积金126.67万元,30399其他对个人和家庭保障支出2.44万元,31002办公设备购置49.36万元,31003专用设备购置247.33万元,31013其他交通工具购置23万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.75万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费42.65万元,(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费42.65万元),公务接待费4.09万元。
1.公务用车购置及运行维护费42.66万元,主要用于正常办公用车及各事业单位业务用车燃油费、通行费、车辆保险费、维修费等支出。
2.公务接待费4.09万元,主要用于全系统各单位按规定开支的正常公务接待费用。
3.培训费1.85万元,主要用于参加各类业务培训费用。