铜川市文化广电新闻出版局2014年度部门决算及“三公”经费支出情况
来源:市文化广电局 发布时间:2015-12-11 12:7: 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、铜川市文化广电新闻出版局概况
  1.铜川市文化广电新闻出版局的主要职责
  (1)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视和新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规,负责拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版工作的管理办法并组织实施。
  (2)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业发展规划并组织实施,推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革;协调指导文化艺术、广播影视、新闻出版产业发展。
  (3)组织推进全市文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共服务体系建设,组织实施全市重点文化设施建设和广播电影电视重大工程,指导基层文化设施和广播影视设施建设。
  (4)指导管理全市文化艺术事业和社会文化事业,指导全市艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;管理全市重大文化活动;制定全市性文化艺术比赛、评奖等活动管理办法并组织实施。
  (5)拟订全市非物质文化遗产保护规划和管理办法,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。
  (6)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行监管,对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管;负责对全市从事演艺活动民办机构的监管工作。
  (7)监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;管理全市卫星电视广播地面接收设施;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理;管理全市性重大广播电影电视活动。
  (8)负责全市各级广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管;领导铜川人民广播电台、铜川电视台,对其宣传发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
  (9)管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作;指导全市广播电影电视系统推广运用高新技术,负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出;管理全市广播电视专用网、专用频段和频率;管理全市或跨市经营广播电视节目传送业务,保障广播电视节目的安全播出;参与拟定全市信息网络的总体规划。
  (10)负责对新闻出版单位进行行业监管,组织查处违法违规出版活动,负责对全市从事出版活动民办机构的监管工作;负责管理全市印刷业。
  (11)组织协调有关部门实施全市出版物市场“扫黄打非”行动,组织查处非法出版物大案要案;负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件。
  (12)负责全市内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作;依法对报社驻铜记者站进行监管,组织查处新闻违法活动。
  (13)指导管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外宣传和交流与合作;指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版相关行业协会、学会工作。
  (14)负责文化艺术、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。
  2.铜川市文化广电新闻出版局的决算单位构成
  纳入铜川市文化广电新闻出版局2013年度决算范围的单位包括:
  (1)行政单位1个:铜川市文化广电新闻出版局
  (2)事业单位10个:铜川图书馆、铜川市群众艺术馆、铜川市秦腔剧团、铜川电视台、铜川市人民广播电台、铜川市文化市场综合执法支队、铜川书画院、铜川市文化产业发展中心、铜川市广播电视监测站、铜川市电影发行放映公司。
  二、2014年度部门决算表
  1.收支总表

铜川市文化广电新闻出版局2014年度收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3110.59

一、基本支出

13

2765.15

其中:政府性基金

2

 

其中:工资福利支出

14

1631.07

二、上级补助收入

3

 

对个人和家庭的补助支出

15

249.85

三、事业收入

4

 

商品和服务支出

16

496.57

四、经营收入

5

 

其他资本性支出

17

387.66

五、附属单位上缴收入

6

 

二、项目支出

18

1275.75

六、其他收入

7

690.70

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

3801.29

本年支出合计

21

4040.90

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

1513.83

年末结转和结余

23

1274.22

收入合计

12

5315.12

支出合计

24

5315.12

  2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市文化广电新闻出版局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

合计

3547.50

2339.71

1207.79

201

一般公共服务支出

9.20

9.20

 

20110

人力资源事务

9.20

9.20

 

2011009

公务员考核

9.20

9.20

 

207

文化体育与传媒支出

3388.15

2260.99

1127.17

20701

文化

2056.31

1328.52

727.8

2070101

行政运行

176.38

176.38

 

2070104

图书馆

618.65

436.65

182

2070107

艺术表演团体

317.92

287.92

30

2070109

群众文化

341.19

217.19

124

2070110

文化交流与合作

36

 

36

2070111

文化创作与保护

50.77

45.77

5

2070112

文化市场管理

87.01

87.01

 

2070199

其他文化支出

428.39

77.6

350.8

20704

广播影视

1041.89

932.47

109.42

2070404

广播

328.04

323.04

5

2070405

电视

627.93

549.51

78.42

2070406

电影

42.70

42.7

 

2070407

广播电视监控

17.22

17.22

 

2070499

其他广播影视支出

26

 

26

20799

其他文化体育与传媒支出

289.95

 

289.95

2079999

其他文化体育与传媒支出

289.95

 

289.95

208

社会保障和就业支出

38.65

38.65

 

20805

行政事业单位离退休

1.89

1.89

 

2080599

其他行政事业单位离退休

1.89

1.89

 

20808

抚恤

28.67

28.67

 

2080801

死亡抚恤

10.95

10.95

 

2080802

伤残抚恤

17.72

17.72

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.09

8.09

 

2089901

其他社会保障和就业支出

8.09

8.09

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.87

20.87

 

21005

医疗保障

20.87

20.87

 

2100501

行政单位医疗

2.44

2.44

 

2100502

事业单位医疗

17.98

17.98

 

2100599

其他医疗保障支出

0.45

0.45

 

212

城乡社区支出

10

10

 

21205

城乡社区环境卫生

10

10

 

2120501

城乡社区环境卫生

10

10

 

229

其他支出

80.62

 

80.62

22999

其他支出

80.62

 

80.62

2299901

其他支出

80.62

 

80.62

  3.公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市文化广电新闻出版局2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

经济分类科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

合计

3547.50

2339.71

1207.79

301

工资福利支出

1555.05

1555.05

 

30101

基本工资

394.44

394.44

 

30102

津贴补贴

677.50

677.50

 

30103

奖金

60.91

60.91

 

30104

社会保障缴费

169.47

169.47

 

30105

伙食补助费

0.30

0.30

 

30106

绩效工资

18.82

18.82

 

30199

其他工资福利支出

233.61

233.61

 

302

商品和服务支出

1503.87

615.78

888.09

30201

办公费

29.99

29.99

 

30202

印刷费

21.73

21.73

 

30204

手续费

0.92

0.92

 

30205

水费

8.93

8.93

 

30206

电费

71.39

71.39

 

30207

邮电费

5.48

5.48

 

30208

取暖费

24.67

24.67

 

30209

物业管理费

48.40

48.40

 

30211

差旅费

21.84

21.84

 

30213

维修(护)费

71.06

71.06

 

30214

租赁费

1.59

1.59

 

30216

培训费

1.85

1.85

 

30217

公务接待费

4.09

4.09

 

30218

专用材料费

15.14

15.14

 

30220

专用燃料费

9.50

9.50

 

30226

劳务费

167.30

167.30

 

30227

委托业务费

935.72

47.63

888.09

30228

工会会费

3.46

3.46

 

30229

福利费

4.23

4.23

 

30231

公务用车运行维护费

42.66

42.66

 

30232

其他交通费用

2.88

2.88

 

30299

其他商品和服务支出

11.04

11.04

 

303

对个人和家庭的补助

168.88

168.88

 

30303

退职(役)费

1.36

1.36

 

30304

抚恤金

28.01

28.01

 

30305

生活补助

9.46

9.46

 

30307

医疗费

0.65

0.65

 

30310

生产补贴

0.29

0.29

 

30311

住房公积金

126.67

126.67

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.44

2.44

 

310

其资本性支出

319.70

 

319.70

31002

办公设备购置

49.36

 

49.36

31002

专用设备购置

247.33

 

247.33

31013

其他交通工具购置

23

 

23

  4.“三公”经费支出表

铜川市文化广电新闻出版局2014年度 “三公”经费支出表

单位:万元

铜川市文化广电新闻出版局

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

46.75

0

42.66

42.66

0

4.09

0

1.85

  补充资料:
  1.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量21辆。
  2.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计75批次,公务接待累计545人。
  三、铜川市文化广电新闻出版局2013年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1.收入总计3801.29万元。包括:财政拨款收入3110.59万元、其他收入690.70万元。
  2.支出总计4040.90万元。包括:基本支出2765.15万元、项目支出1275.75万元.
  (1)基本支出2765.15万元:其中工资福利支出1631.07万元,对个人和家庭的补助支出249.85万元,商品服务支出1772.32万元,其他资本性支出387.66万元。
  (2)项目支出1275.75万元。
  (3)年末结转和结余1274.22万元:其中基本支出结转882.62万元,项目支出结转和结余391.60万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2014年度铜川市文化广电新闻出版局部门公共预算财政拨款支出3547.50万元:其中基本支出2339.71万元(人员经费支出1723.93万元,日常公用经费支出615.78万元),项目支出1207.79万元。
  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  2011009款公务员考核9.2万元,2070101款行政运行176.38万元,2070104款图书馆618.65万元,2070107款艺术表演团体317.92万元,2070109款群众文化341.19万元,2070110款文化交流与合作36万元,2070111款文化创作与保护50.771万元,2070112款文化市场管理87.01万元,2070199款其他文化支出428.40万元,2070404款广播328.04万元,2070405电视627.93万元,2070406款电影42.70万元,2070407款广播电视监控17.22万元,2070499款其他广播影视支出26万元,2079999款其他文化体育与传媒支出289.95万元,2080599款其他行政事业单位离退休支出1.89万元,2080801款死亡抚恤10.95万元,2080802款伤残抚恤17.72万元,2089901款其他社会保障和就业支出8.09万元,2100501款行政单位医疗2.44万元,2100502款事业单位医疗17.98万元,2100599款其他医疗保障支出0.45万元,2120501款城乡社区环境卫生10万元, 2299901款其他支出80.62万元。
  3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
  30101基本工资394.44万元,30102津贴补贴677.50万元,30103奖金60.91万元,30104社会保障缴费169.47万元,30105伙食补助费0.30万元,30106绩效工资18.82万元,30199其他工资福利支出233.61万元,30201办公费29.99万元,30202印刷费21.73万元,30204手续费0.92万元,30205水费8.93万元,30206电费71.39万元,30207邮电费5.48万元,30208取暖费24.67万元,30209物业管理费48.40万元,30211差旅费21.84万元,30213维修(护)费71.06万元,30214租赁费1.59万元,30216培训费1.85万元,30217公务接待费4.09万元,30218专用材料费15.14万元,30220专用燃料费9.50万元,30226劳务费167.30万元,30227委托业务费935.72万元,30228工会经费3.46万元,30229福利费4.23万元,30231公务用车运行维护费42.66万元,30232其他交通费用2.88万元,30299其他商品服务支出11.04万元,30303退职(役)费1.36万元,30304抚恤金28.01万元,30305生活补助9.45万元,30307医疗费0.65万元,30310生产补贴0.29万元,30311住房公积金126.67万元,30399其他对个人和家庭保障支出2.44万元,31002办公设备购置49.36万元,31003专用设备购置247.33万元,31013其他交通工具购置23万元。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.75万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费42.65万元,(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费42.65万元),公务接待费4.09万元。
  1.公务用车购置及运行维护费42.66万元,主要用于正常办公用车及各事业单位业务用车燃油费、通行费、车辆保险费、维修费等支出。
  2.公务接待费4.09万元,主要用于全系统各单位按规定开支的正常公务接待费用。
  3.培训费1.85万元,主要用于参加各类业务培训费用。


网络编辑:周治江
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