一、部门概况
1.主要职责
(一)贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策,拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。
(二)拟订全市法制宣传、普及法律常识和依法治市规划并组织实施,指导地方、行业和基层依法治理工作。
(三)负责指导监督全市律师工作、公证工作。
(四)监督管理全市的法律援助工作。
(五)指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
(六)组织实施铜川地区国家司法考试工作。
(七)管理监督面向社会服务的司法鉴定机构工作。
(八)负责全市司法行政系统和警车管理工作,指导、监督司法行政系统计划财务工作。
(九)指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风建设,协助县(区)管理司法行政机关领导干部。
(十)承办市政府交办的其他事项。
2.决算单位构成
纳入铜川市司法局2014年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:铜川市司法局
(2)参公单位1个:铜川市法律援助中心
(3)事业单位1个:铜川市公证处
二、2014年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市司法局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
571.84 |
一、基本支出 |
13 |
530.94 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
219.88 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
56.59 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
254.47 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
53.56 |
二、项目支出 |
18 |
34.35 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
625.4 |
本年支出合计 |
21 |
565.29 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
84.85 |
年末结转和结余 |
23 |
144.96 |
收入合计 |
12 |
710.25 |
支出合计 |
24 |
710.25 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市司法局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
565.29 |
530.94 |
34.35 |
|
201 |
一般公共服务 |
8.4 |
8.4 |
|
20110 |
人力资源事务 |
8.4 |
8.4 |
|
201009 |
公务员考核 |
8.4 |
8.4 |
|
204 |
公共安全 |
530.21 |
495.86 |
34.35 |
20406 |
司法 |
530.21 |
495.86 |
34.35 |
2040601 |
行政运行 |
282.68 |
282.68 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
24.2 |
24.2 |
|
2040605 |
普法宣传 |
42 |
42 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
25 |
25 |
|
2040607 |
法律援助 |
36 |
36 |
|
2040650 |
事业运行 |
43.47 |
43.47 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
76.86 |
42.51 |
34.35 |
208 |
社会保障和就业 |
22.55 |
22.55 |
|
20808 |
抚恤 |
22.51 |
22.51 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.51 |
22.51 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
4.13 |
4.13 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.13 |
4.13 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
|
2011502 |
事业单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
|
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市司法局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
565.29 |
530.94 |
34.35 |
301 |
工资福利支出 |
219.88 |
219.88 |
|
30101 |
基本工资 |
71.77 |
71.77 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.73 |
93.73 |
|
30103 |
奖金 |
22.83 |
22.83 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.44 |
15.44 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.21 |
5.21 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.65 |
3.65 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.25 |
7.25 |
|
302 |
商品和服务支出 |
244.47 |
244.47 |
|
30201 |
办公费 |
23.11 |
23.11 |
|
30202 |
印刷费 |
21.03 |
21.03 |
|
30203 |
咨询费 |
16.45 |
16.45 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.01 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 |
|
30206 |
电费 |
0.61 |
0.61 |
|
30207 |
邮电费 |
14.67 |
14.67 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.78 |
13.78 |
|
30210 |
差旅费 |
10.35 |
10.35 |
|
30212 |
维修(护)费 |
11.46 |
11.46 |
|
30213 |
租赁费 |
1.8 |
1.8 |
|
30214 |
会议费 |
4.84 |
4.84 |
|
30215 |
培训费 |
2.54 |
2.54 |
|
30216 |
公务接待费 |
1.84 |
1.84 |
|
30218 |
被装购置费 |
1.25 |
1.25 |
|
30219 |
专用燃料费 |
6.35 |
6.35 |
|
30220 |
劳务费 |
10.3 |
10.3 |
|
30221 |
委托业务费 |
79.96 |
79.96 |
|
30222 |
工会经费 |
6.48 |
6.48 |
|
30233 |
福利费 |
1.35 |
1.35 |
|
30224 |
公车运行维护费 |
12.86 |
12.86 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.38 |
13.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.59 |
56.59 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.39 |
22.39 |
|
30305 |
生活补助 |
3.49 |
3.49 |
|
30311 |
住房公积金 |
28.86 |
28.86 |
|
30313 |
购房补贴 |
1.2 |
1.2 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.65 |
0.65 |
|
310 |
其他资本性支出 |
34.35 |
|
34.35 |
31002 |
办公设备购置 |
34.35 |
|
34.35 |
4.“三公”经费支出表
铜川市司法局2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
14.7 |
0 |
12.86 |
12.86 |
0 |
1.84 |
4.84 |
2.54 |
补充资料:
1.无因公出国(境)团组情况。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位未购置公务用车;年末公务用车及执法执勤、特种用车保有量6辆。
3.公务接待有关情况2014年度公务接待主要用于日常接待食宿和加班工作餐等。
三、铜川市司法局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计625.4万元。包括:财政拨款收入571.84万元,其他收入53.56万元。
2.支出总计565.29万元。包括:
(1)基本支出530.94万元,其中:工资福利支出219.88万元,对个人和家庭的补助56.59万元,商品和服务支出254.47万元。
(2)项目支出34.35万元。
(3)年末结转和结余144.96万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出565.29万元,其中:基本支出530.94万元,项目支出34.35万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
(1)“人力资源事务”经费支出8.4万元,全部为基本支出。
(2)“司法”经费支出530.21万元,包括:基本支出495.86万元,项目支出34.35万元。
(3)“抚恤”经费支出22.51万元,全部为基本支出。
(4)“其他社会保障和就业支出”经费支出0.04万元,全部为基本支出。
(5)“医疗保障”经费支出4.13万元,全部为基本支出。
3. 公共预算财政拨款经济分类决算具体情况。
(1)工资福利支出219.88万元,全部为基本支出。
(2)商品和服务支出254.47万元,全部为基本支出。
(3)对个人和家庭的补助56.59万元,全部为基本支出。
(4)其他资本性支出34.35万元,全部为项目支出。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.7万元,其中,无因公出国(境)费用,公车运行维护费12.86万元,公务接待费1.84万元。
1.无因公出国(境)费用。
2.公车运行维护费12.86万元,主要用于6辆执法执勤及特种用车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
3.公务接待费1.84万元,主要用于日常接待食宿和加班工作餐等。
4.会议费4.84万元,主要用于全年司法行政各项业务工作会议支出。
5.培训费2.54万元,主要用于全年司法行政各项业务、人员培训支出。