铜川市司法局2014年度部门决算及“三公”经费支出情况
来源:市司法局 发布时间:2016-01-28 14:57 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门概况
   1.主要职责
  (一)贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策,拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。
  (二)拟订全市法制宣传、普及法律常识和依法治市规划并组织实施,指导地方、行业和基层依法治理工作。
  (三)负责指导监督全市律师工作、公证工作。
  (四)监督管理全市的法律援助工作。
  (五)指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
  (六)组织实施铜川地区国家司法考试工作。
  (七)管理监督面向社会服务的司法鉴定机构工作。
  (八)负责全市司法行政系统和警车管理工作,指导、监督司法行政系统计划财务工作。
  (九)指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风建设,协助县(区)管理司法行政机关领导干部。
  (十)承办市政府交办的其他事项。
   2.决算单位构成
  纳入铜川市司法局2014年度决算范围的单位包括:
  (1)行政单位1个:铜川市司法局
  (2)参公单位1个:铜川市法律援助中心
  (3)事业单位1个:铜川市公证处
   二、2014年度部门决算表
   1.收支决算总表

铜川市司法局2014年度收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

571.84

一、基本支出

13

530.94

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

14

219.88

三、事业收入

3

 

     对个人和家庭的补助

15

56.59

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

254.47

五、附属单位上缴收入

5

 

其他资本性支出

17

 

六、其他收入

6

53.56

二、项目支出

18

34.35

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

625.4

本年支出合计

21

565.29

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

84.85

年末结转和结余

23

144.96

收入合计

12

710.25

支出合计

24

710.25

  注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
  2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市司法局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

565.29

530.94

34.35

201

一般公共服务

8.4

8.4

 

20110

人力资源事务

8.4

8.4

 

201009

公务员考核

8.4

8.4

 

204

公共安全

530.21

 495.86

34.35

20406

司法

530.21

495.86

34.35

2040601

行政运行

282.68

282.68

 

2040604

基层司法业务

24.2

24.2

 

2040605

普法宣传

42

42

 

2040606

律师公证管理

25

25

 

2040607

法律援助

36

36

 

2040650

事业运行

43.47

43.47

 

2040699

其他司法支出

76.86

42.51

34.35

208

社会保障和就业

22.55

22.55

 

20808

抚恤

22.51

22.51

 

2080801

死亡抚恤

22.51

22.51

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.04

0.04

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.04

0.04

 

210

医疗卫生与计划生育

4.13

4.13

 

21005

医疗保障

4.13

4.13

 

2100501

行政单位医疗

3.63

3.63

 

2011502

事业单位医疗

0.5

0.5

 

  3.公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市司法局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

565.29

530.94

34.35

301

工资福利支出

219.88

219.88

 

30101

基本工资

71.77

71.77

 

30102

津贴补贴

93.73

93.73

 

30103

奖金

22.83

22.83

 

30104

社会保障缴费

15.44

15.44

 

30106

伙食补助费

5.21

5.21

 

30107

绩效工资

3.65

3.65

 

30199

其他工资福利支出

7.25

7.25

 

302

商品和服务支出

244.47

244.47

 

30201

办公费

23.11

23.11

 

30202

印刷费

21.03

21.03

 

30203

咨询费

16.45

16.45

 

30204

手续费

0.01

0.01

 

30205

水费

0.05

0.05

 

30206

电费

0.61

0.61

 

30207

邮电费

14.67

14.67

 

30209

物业管理费

13.78

13.78

 

30210

差旅费

10.35

10.35

 

30212

维修(护)费

11.46

11.46

 

30213

租赁费

1.8

1.8

 

30214

会议费

4.84

4.84

 

30215

培训费

2.54

2.54

 

30216

公务接待费

1.84

1.84

 

30218

被装购置费

1.25

1.25

 

30219

专用燃料费

6.35

6.35

 

30220

劳务费

10.3

10.3

 

30221

委托业务费

79.96

79.96

 

30222

工会经费

6.48

6.48

 

30233

福利费

1.35

1.35

 

30224

公车运行维护费

12.86

12.86

 

30299

其他商品和服务支出

13.38

13.38

 

303

对个人和家庭的补助

56.59

56.59

 

30304

抚恤金

22.39

22.39

 

30305

生活补助

3.49

3.49

 

30311

住房公积金

28.86

28.86

 

30313

购房补贴

1.2

1.2

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.65

0.65

 

310

其他资本性支出

34.35

 

34.35

31002

办公设备购置

34.35

 

34.35

  4.“三公”经费支出表

铜川市司法局2014年度“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

14.7

0

12.86

12.86

0

1.84

4.84

2.54

  补充资料:
  1.无因公出国(境)团组情况。
  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位未购置公务用车;年末公务用车及执法执勤、特种用车保有量6辆。
  3.公务接待有关情况2014年度公务接待主要用于日常接待食宿和加班工作餐等。
  三、铜川市司法局2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1.收入总计625.4万元。包括:财政拨款收入571.84万元,其他收入53.56万元。
  2.支出总计565.29万元。包括:
  (1)基本支出530.94万元,其中:工资福利支出219.88万元,对个人和家庭的补助56.59万元,商品和服务支出254.47万元。
  (2)项目支出34.35万元。
  (3)年末结转和结余144.96万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2014年度公共预算财政拨款支出565.29万元,其中:基本支出530.94万元,项目支出34.35万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  (1)“人力资源事务”经费支出8.4万元,全部为基本支出。
  (2)“司法”经费支出530.21万元,包括:基本支出495.86万元,项目支出34.35万元。
  (3)“抚恤”经费支出22.51万元,全部为基本支出。
  (4)“其他社会保障和就业支出”经费支出0.04万元,全部为基本支出。
  (5)“医疗保障”经费支出4.13万元,全部为基本支出。
  3. 公共预算财政拨款经济分类决算具体情况。
  (1)工资福利支出219.88万元,全部为基本支出。
  (2)商品和服务支出254.47万元,全部为基本支出。
  (3)对个人和家庭的补助56.59万元,全部为基本支出。
  (4)其他资本性支出34.35万元,全部为项目支出。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.7万元,其中,无因公出国(境)费用,公车运行维护费12.86万元,公务接待费1.84万元。
  1.无因公出国(境)费用。
  2.公车运行维护费12.86万元,主要用于6辆执法执勤及特种用车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
  3.公务接待费1.84万元,主要用于日常接待食宿和加班工作餐等。
  4.会议费4.84万元,主要用于全年司法行政各项业务工作会议支出。
  5.培训费2.54万元,主要用于全年司法行政各项业务、人员培训支出。


网络编辑:周治江
信息审核:周治江