一、部门概况
1、部门主要职责
①负责宣传党的路线、方针、政策,宣传市委、市政府的中心工作,宣传报道重要的社会活动和事件;
②负责宣传改革开放和经济建设等方面取得的成就和经验,宣传各行业涌现的先进典型;
③实施舆论监督,反映人民群众的呼声及普遍关注的社会热点、难点问题;
④发挥党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用,引导人民群众积极参与我市的“两个文明”建设。
⑤负责革新报纸的形式和内容,提高报纸的品位和质量,满足群众要求;
⑥主动做好外宣报道,宣传介绍铜川,扩大铜川在外界的影响;
⑦负责对新闻采编人员及其他人员的教育培训工作,提高他们的政治和业务素质;
⑧承办市委交办的其他工作。
2、单位性质
铜川日报社为差额事业单位,经费拨转方式为实拨。
3、年度工作任务
①坚持政治家办报,报纸差错率控制在万分之三以内。
②全年正常出版《铜川日报》不少于345期;报纸广告经营创收达到220万元;报纸发行完成13000份。
③实施新闻创优,荣获陕西新闻奖二等奖1件;荣获中国地市报新闻奖1件。
④加强典型宣传,在《铜川日报》宣传推出有影响的重大典型1至2名。
⑤做好外宣报道,在《陕西日报》头版头条发表宣传铜川的重点报道2至3件。
⑥完成市“四创”领导小组下达的工作任务。
4、人员情况
我报社共有事业编制48名。现有人员59人,其中在编人员38人,人事代理聘用人员16人,公益性岗位5人。
二、2014年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川日报社2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1513.32 |
一、基本支出 |
13 |
1233.09 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
其中:工资福利支出 |
14 |
485.71 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
147.03 |
三、事业收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
600.23 |
四、经营收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
275.58 |
六、其他收入 |
7 |
2.8 |
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
21 |
1508.67 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
23 |
|
收入合计 |
12 |
1516.12 |
支出合计 |
24 |
1508.67 |
注:本表反映铜川日报社本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+3+4+5+6+7)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川日报社2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1508.67 |
1233.09 |
275.58 |
201 |
一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
|
20110 |
人力资源服务 |
18.00 |
18.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
18.00 |
18.00 |
|
207 |
行政运行 |
1474.68 |
1199.09 |
275.59 |
20701 |
文化 |
25.00 |
0 |
25.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
25.00 |
0 |
25.00 |
2070505 |
出版发行 |
1449.68 |
1199.09 |
250.59 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.49 |
13.49 |
|
20808 |
抚恤 |
0.39 |
0.39 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.39 |
0.39 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.10 |
13.10 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.10 |
13.10 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.50 |
2.5 |
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
2.50 |
2.5 |
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
2.50 |
2.5 |
|
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川日报社2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1508.67 |
1233.09 |
275.58 |
301 |
工资福利支出 |
485.71 |
485.71 |
|
30101 |
基本工资 |
72.16 |
72.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
142.61 |
142.61 |
|
30103 |
奖金 |
8.33 |
8.33 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
68.91 |
68.91 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.52 |
20.52 |
|
30107 |
绩效工资 |
116.77 |
116.77 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.41 |
56.41 |
|
302 |
商品和服务支出 |
600.23 |
600.23 |
|
30201 |
办公费 |
8.05 |
8.05 |
|
30202 |
印刷费 |
241.04 |
241.04 |
|
30203 |
咨询费 |
33.59 |
33.59 |
|
30205 |
水费 |
0.02 |
0.02 |
|
30206 |
电费 |
15.21 |
15.21 |
|
30207 |
邮电费 |
4.22 |
4.22 |
|
30208 |
取暖费 |
17.70 |
17.70 |
|
30209 |
物业管理费 |
21.80 |
21.80 |
|
30211 |
差旅费 |
2.73 |
2.73 |
|
30213 |
维修费 |
3.76 |
3.76 |
|
30214 |
租赁费 |
21.54 |
21.54 |
|
30216 |
培训费 |
0.56 |
0.56 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.27 |
2.27 |
|
30226 |
劳务费 |
180.58 |
180.58 |
|
30228 |
工会经费 |
28.60 |
28.60 |
|
30229 |
福利费 |
3.21 |
3.21 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.35 |
15.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
147.03 |
147.03 |
|
30302 |
退休费 |
12.46 |
12.46 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.80 |
0.80 |
|
30307 |
医疗费 |
3.38 |
3.38 |
|
30309 |
奖励金 |
70.10 |
70.10 |
|
30311 |
住房公积金 |
45.96 |
45.96 |
|
30313 |
购房补贴 |
6.8 |
6.8 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.53 |
7.53 |
|
309 |
基本建设支出 |
275.58 |
|
275.58 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
200.00 |
|
200.00 |
30903 |
专用设备购置 |
50.00 |
|
50.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
25.00 |
|
25.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.58 |
|
0.58 |
4.“三公”经费支出表
铜川日报社2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
18.18 |
0 |
15.35 |
15.35 |
0 |
2.27 |
0 |
0.56 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有4量辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计批次。
三、铜川日报社2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1516.12万元。包括其他收入2.8万。
2、支出总计1508.67万元。
(1)基本支出1233.09万元,包括人员经费632.74万元,日常公用经费600.35万元。
(2)项目支出275.58万元.基本建设类支出275.58万元。
(3)年末结转和结余7.45万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
(1)收入总计1513.32万元。
(2)支出总计1506.17万元。
①基本支出1230.59万元,包括人员经费630.24万元,日常公用经费600.35万元。
②项目支出275.58万元.基本建设类支出275.58万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
本年支出共计1506.17万元,其中工资福利支出483.21万元,商品和服务支出600.23万元,对个人和家庭的补助147.03万元,基本建设支出275.58万元,其他资本性支出0.12万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.62万元,其中,因公出国(境)费用0 万元,公务用车购置及运行维护费15.35万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费15.35 万元),公务接待费2.27万元。
1、因公出国(境)费用0万元.
2、公务用车购置及运行维护费15.35万元,主要用于车辆维护、修理、保养、保险及购汽油。
3、公务接待费2.27万元,主要用于购买招待用茶及日常招待。
铜川日报社
2015年11月30日