一、市扶贫办概况
市扶工作的市政府工作部门,为一般预算行政单位,单位内设4个科:综合科、政策法规科(老区建设科)、移民搬迁科和产业开发科4个科,行政编制8名,司机编制1名。其中:主任1名,副主任2名,副调研员1名,科级领导职数4名。实有在职人员10人,离休人员1人,退休人员4人,60年代下放精简人员1人。
1、市扶贫办主要职责
(1)贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度,制定全市配套措施和管理办法。
(2)编制全市扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导(区)县扶贫开发工作。
(3)负责全市扶贫开发项目的评估、论证、申报工作。
(4)负责检查全市扶贫开发项目执行情况。组织对全市扶贫开发实施情况进行验收。
(5)负责全市扶贫开发资金的监督管理、检查资金的使用情况。
(6)负责全市贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
(7)负责中央和国家有关部委、省、市内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。
(8)负责全市扶贫开发的对外交流与合作,组织实施外资扶贫项目。
(9)负责全市扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。
(10)承办市政府交办的其他事项。
2、市扶贫办决算单位构成
纳入市扶贫办2013年度决算范围的单位包括:
行政单位1个:铜川市扶贫开发办公室。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
市扶贫办2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
336.36 |
一、基本支出 |
13 |
106.36 |
二、政府性基金 |
2 |
1、工资福利支出 |
14 |
61.19 |
|
三、事业收入 |
3 |
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
12.40 |
|
四、经营收入 |
4 |
3、商品和服务支出 |
16 |
32.77 |
|
五、其他收入 |
5 |
5 |
4、其他资本性支出 |
17 |
|
6 |
二、项目支出 |
18 |
350.50 |
||
7 |
三、经营支出 |
19 |
|||
8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|||
本年收入合计 |
9 |
341.36 |
本年支出合计 |
21 |
456.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
22 |
||
上年结转和结余 |
11 |
1050.25 |
年末结转和结余 |
23 |
934.75 |
收入合计 |
12 |
1391.61 |
支出合计 |
24 |
1391.61 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
市扶贫办2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
456.86 |
106.36 |
350.50 |
|
201 |
一般公共服务 |
4.40 |
4.40 |
|
20110 |
人力资源事务 |
4.40 |
4.40 |
|
2011009 |
公务员考核 |
4.40 |
4.40 |
|
210 |
医疗卫生 |
1.07 |
1.07 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.07 |
1.07 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
|
213 |
农林水事务 |
451.39 |
100.89 |
350.50 |
21305 |
扶贫 |
441.39 |
90.89 |
350.50 |
2130501 |
行政运行 |
87.89 |
87.89 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
140.50 |
140.50 |
|
2130505 |
生产发展 |
210.00 |
210.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
|
21306 |
农业综合开发 |
10.00 |
10.00 |
|
2130699 |
其他农业综合开发 |
10.00 |
10.00 |
3、 “三公”经费支出表
市扶贫办2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
14.7 |
0 |
12.6 |
12.6 |
0 |
2.1 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量3辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计37批次,公务接待累计430人。
三、市扶贫办2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计341.36万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入336.36万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;
(2)其他收入5万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入;
2、支出总计456.86万元。包括:
(1)基本支出106.36万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)项目支出350.50万元,主要为全市“雨露计划”项目支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度我办公共预算财政拨款支出456.86万元,其中:基本支出106.36万元,项目支出350.50万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011009款公务员考核支出4.4万元,用于发放上年度目标考核奖励支出;
2100501款行政单位医疗支出1.07万元,用于单位职工医疗费支付;
2130501款行政运行支出87.89万元,用于我办职工工资、津补贴及基本运行支出;
2130504款农村基础设施建设140.50万元,用于全市“雨露计划”项目支出;
2130505款生产发展210.00万元,用于全市“雨露计划”项目支出。
2130599款其他扶贫支出3万元,用于我市扶贫开发培训等支出;
2130599款其他农业综合开发10万元,用于我市农业综合开发基本支出;
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.7万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费12.6万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费12.6万元),公务接待费2.1万元, 无因公出国(境)费用。
1、因公出国(境)费用0万元.
2、公务用车购置及运行维护费12.6万元,主要用于日常履行公务、下乡调研、扶贫项目的评估论证、检查验收等活动所发生的公务用车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等支出, 年末公务用车保有量3辆。
3、公务接待费2.1万元,主要用于接待上级检查验收、扶贫项目的评估论证及其他部门工作交流发生的食宿费等。