一、铜川市民政局系统概况
1、部门主要职责
铜川市民政局是政府实施社会管理的主要职能部门之一。主要负责全市城乡社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作;负责全市救灾减灾体系建设和灾民生活救助工作;负责推进基层民主政治建设和全市城乡社区建设工作;负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作;负责指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展;负责全市优抚对象抚恤优待政策的落实和优抚事业单位的管理工作;负责伤残等级评审的管理工作,审报、褒扬革命烈士;负责城镇退伍义务兵、转业士官、复员干部、残疾士兵和移交地方安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作;负责组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担市双拥办公室工作职责;负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;承担对全市社会团体、民办非企业单位、基金会分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任等。
2、市民政局系统的决算单位构成
纳入市民政局系统2013年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个:市民政局机关,经费由财政全额拨款。
⑵事业单位6个:全额拨款事业单位5个,包括市低保局、市社会福利院、市救助管理站、市防灾减灾救灾中心、市军队离退休干部服务管理中心;差额拨款事业单位1个,为市殡葬管理处。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
市民政局系统2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4243.81 |
一、基本支出 |
13 |
1509.7 |
二、上级补助收入 |
2 |
工资福利支出 |
14 |
667.78 |
|
三、事业收入 |
3 |
5.26 |
对个人和家庭的补助 |
15 |
395.03 |
四、经营收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 |
445.4 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
其他资本性支出 |
17 |
1.49 |
|
六、其他收入 |
6 |
1052.12 |
二、项目支出 |
18 |
2107.83 |
|
7 |
三、经营支出 |
19 |
||
8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|||
本年收入合计 |
9 |
5301.19 |
本年支出合计 |
21 |
3617.53 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
22 |
4.6 |
|
上年结转和结余 |
11 |
1653.13 |
年末结转和结余 |
23 |
3332.19 |
收入合计 |
12 |
6954.32 |
支出合计 |
24 |
6954.32 |
注:本表反映民政系统本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;
21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
市民政局系统2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
2448.19 |
1331.64 |
1116.55 |
|
201 |
一般公共服务 |
17.00 |
17.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
12.00 |
12.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
12.00 |
12.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
5.00 |
5.00 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
1916.73 |
1233.64 |
683.09 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
65.00 |
65.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
390.97 |
390.97 |
|
2080201 |
行政运行 |
237.01 |
237.01 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
14.10 |
14.10 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
139.86 |
139.86 |
|
20808 |
抚恤 |
231.20 |
30.00 |
201.20 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
30 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
201.2 |
30.00 |
171.20 |
20809 |
退役安置 |
211.70 |
202.23 |
9.47 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
134.99 |
134.99 |
|
2080903 |
军队移交政府退休干部管理机构 |
76.71 |
67.24 |
9.47 |
20810 |
社会福利 |
791.82 |
515.02 |
276.80 |
2081001 |
儿童福利 |
34.80 |
34.80 |
|
2081004 |
殡葬 |
467.49 |
274.23 |
193.26 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
152.50 |
152.50 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
137.03 |
53.49 |
83.54 |
20813 |
其他城市生活救助 |
136.79 |
53.33 |
83.46 |
2081301 |
流浪乞讨人员救助 |
136.79 |
53.33 |
83.46 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
89.25 |
42.09 |
47.16 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
89.25 |
42.09 |
47.16 |
210 |
医疗卫生 |
6.84 |
6.84 |
|
21005 |
医疗保障 |
6.84 |
6.84 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.31 |
4.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.67 |
72.67 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.67 |
72.67 |
|
2210203 |
购房补贴 |
72.67 |
72.67 |
|
229 |
其他支出 |
434.95 |
1.49 |
433.46 |
22999 |
其他支出 |
434.95 |
1.49 |
433.46 |
2299901 |
其他支出 |
434.95 |
1.49 |
433.46 |
注:本表反映民政系统本年度公共预算财政拨款总数支出。
3、 “三公”经费支出表
市民政局系统2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
86 |
0 |
67.94 |
40.64 |
27.30 |
18.06 |
注:本表反映民政系统本年度“三公”经费总数支出。
补充资料:
1因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车2 辆;年末公务用车保有量17 辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计170批次,公务接待累计1311人。
三、民政部门2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计6954.32万元。包括:
(1)财政拨款收入4243.81万元,为市民政部门本年从市级财政部门取得的财政拨款。
(2)事业收入5.26万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(3)其他收入1052.12万元,为除上述收入以外的各项收入。
(4)上年结转和结余1653.13万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2、支出总计6954.32万元。包括:
(1)基本支出1509.7万元,其中:工资福利支出667.78万元,对个人和家庭的补助支出395.03万元,商品和服务支出445.04万元,其他资本性支出1.49万元。
(2)项目支出2107.83万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括公办福利机构聘用人员薪酬65万元、民政管理事务项目270万元、殡葬及其他社会福利项目支出286.62万元、抚恤257.72万元、退役安置9.47万、流浪乞讨人员救助83.46万元、城乡医疗及城乡临救助47.16万元、铜川市居家养老服务信息中心建设及购买服务等项目1088.4万元。
(3)结余分配4.6万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度转入事业基金
(4)年末结转和结余3332.19万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出2448.19万元,其中:基本支出1331.64万元,项目支出1116.55万元。仅指用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,不包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
按照支出功能科目分类,2013年公共预算财政拨款支出包括公务员考核12万元、宗教事务5万元、其他人力资源和社会保障管理事务65万元、行政运行237.01万元、基层政权和社区建设14.10万元、其他民政管理事务支出139.86万元、优抚事业单位30万元、其他优抚支出201.2万元、军队移交政府的离退休人员安置134.99万元、军队移交政府离退休干部管理机构76.71万元、儿童福利34.8万元、殡葬467.49万元、社会福利事业单位152.5万元、其他社会福利支出137.03万元、流浪乞讨人员救助136.79万元、其他社会保障和就业支出89.25万元、行政单位医疗2.53万元、事业单位医疗4.31万元、住房保障支出72.67万元、其他支出434.95万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出86万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费67.94万元(其中公务用车购置费27.3万元,公务用车维护费40.64万元),公务接待费18.06万元。
1、公务用车购置及运行维护费67.94万元。2013年年末,我系统7个单位共有公务用车17辆(含当年新购置公务用车2辆,价值27.3万元),共支出运行维护费40.64万元,主要用于我单位系统开展全市救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名管理等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。
2、公务接待费18.06万元,主要用于省、市、县民政及相关部门项目检查指导、业务交流、专题调研、工作汇报等来访人员。