铜川市盐务管理局
2013年度决算及“三公”经费支出情况
一、铜川市盐务管理局概况
1.铜川市盐务管理局主要职责
(一)负责贯彻执行国家和省有关盐业管理的法规、政策,拟定全市盐业管理实施方法,并监督执行。
(二)负责编制全市盐业发展中长期规划、全市食盐年度分配、调拨、销售等指令计划和食盐储备计划的管理工作。
(三)指导区县盐政管理工作,管理盐业市场,规范营业经营单位食盐专营行为,会同有关部门监督管理食盐质量。
(四)负责全市的盐业稽查和盐政执法工作,依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违法行为,制止非法盐流入市场,协调跨区域的盐政稽查工作。
(五)负责辖区内食盐调拨准运证的核发工作和食盐批发许可证的审核工作。
(六)承办市政府交办的其他事项。
2.铜川市盐务管理局的决算单位构成
纳入铜川市盐务管理局2013年度决算范围的单位包括:
(1)事业单位 1 个:铜川市盐务管理局
二、2013年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市盐务管理局2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
99.19 |
一、基本支出 |
13 |
84.19 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
56.29 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
16.84 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
11.06 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
10 |
二、项目支出 |
18 |
25 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
109.19 |
本年支出合计 |
21 |
109.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
17 |
年末结转和结余 |
23 |
17 |
收入合计 |
12 |
126.195 |
支出合计 |
24 |
126.195 |
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2.公共预算财政拨款支出决算表
铜川市盐务管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:铜川市盐务管理局 2013年度 金额单位:万元
支出功能分类 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
84.19 |
15 |
99.19 |
|
201 |
一般公共服务 |
4 |
|
4 |
20110 |
人力资源事物 |
4 |
|
4 |
2011009 |
公务员考核 |
4 |
|
4 |
210 |
医疗卫生 |
6.09 |
|
6.09 |
21005 |
医疗保障 |
6.09 |
|
6.09 |
2100501 |
行政单位医疗 |
6.09 |
|
6.09 |
216 |
商业服务也等事务 |
74.10 |
15 |
89.10 |
21602 |
商业流通事务 |
72.93 |
15 |
87.93 |
2160201 |
行政运行 |
72.93 |
|
72.93 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
15 |
15 |
21699 |
其他商业服务业等事务支出 |
1.17 |
|
1.17 |
2169999 |
其他商业服务业等事务支出 |
1.17 |
|
1.17 |
3.“三公”经费支出表
铜川市盐务管理局2013年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
3 |
|
|
|
|
3 |
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累38批次,公务接待累计268人。
三、铜川市盐务管理局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度支出决算总体情况
1.收入总计126.19 万元。包括上年结转和本年度财政拨款
2.支出总计126.19 万元。包括:
(1)基本支出 84.19 万元,
(2)项目支出 25万元,
(3)年末结转和结余17万元,
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年财政拨款支出99.19万元,其中基本支出 84.19 万元,项目支出15万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
2011009款支出为4万元,用于公务员考核奖励资金;2100501款支出为6.09万元,用于行政单位医疗卫生;;2160201款支出为72.93万元,用行政运行;2160299款支出15万元,用于食盐安全村建设支出;2169999款支出为1.17万元,用于其他商业服务业等事务支出。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元),公务接待费3万元.