一、铜川市工业和信息化局概况
1、铜川市工业和信息化局的主要职责
铜川市工业和信息化局的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省上有关工业和信息化建设方面的法律、法规和方针政策,拟订全市工业和信息化发展的规范性文件并负责监督实施;组织拟订全市工业和信息化中长期发展规划并组织实施;提出优化产业布局、调整的政策建议;组织编制和实施工业经济运行调控纲要;推进工业和信息化融合。(二)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,调节工业经济正常运行,协调解决工业经济运行和信息化发展中的主要问题。(三)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向;提出市级财政性建设资金安排意见;按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责全市重点工业项目利用国外贷款和国内融资工作;负责技改项目运行、监测和资金使用管理等工作。(四)负责全市工业各行业管理和室内装饰装修业、包装行业的管理工作;协调解决行业发展中的重大问题;落实有关行业政策和国家工业行业技术规范和标准;指导工业口各行业协会、学会的业务工作。(五)负责编制全市工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划;指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收;负责管理全市工业新产品、新技术研究开发、推广应用和鉴定工作;组织实施科技重大项目和重大产业化示范工程。(六)推进工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,会同有关部门加强安全生产管理。(七)负责落实国家、省上有关能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定,参与拟订能源节约和资源综合利用,清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(八)负责全市信息行业管理工作;协调解决信息化建设中的重大问题;指导企业信息化、电子商务推广、社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责信息资源的开发利用和社会公共信息资源共享的协调管理;组织、协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。(九)统筹协调全市信息化基础设施的规划和管理;促进电信网络、广播电视网络和计算机网络的融合;参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网;负责市级财政投资信息化项目和市本级预算单位信息化项目支出预算的审核;指导各部门、各区县的信息化工作。(十)承担本市网络与信息安全管理责任;负责协调维护信息安全及保障体系建设;指导监督全市政府部门、重点行业的信息化系统与基础信息系统的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的突发事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理,负责信息化宣传、普及和人才的培训工作。(十一)负责工业、信息化的对外合作和交流。(十二)承办市政府交办的其他工作。
2、铜川市工业和信息化局的决算单位构成
纳入铜川市工业和信息化局2013年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个:铜川市工业和信息化局
⑵事业单位3个:铜川市信息工作办公室、铜川市陶瓷研究所、铜川市散装水泥办公室
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市工业和信息化局2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1291.53 |
一、基本支出 |
13 |
470.18 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
296.48 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
91.42 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
81.38 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
0.9 |
六、其他收入 |
6 |
143.7 |
二、项目支出 |
18 |
812.66 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
1435.23 |
本年支出合计 |
21 |
1282.84 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
243.92 |
年末结转和结余 |
23 |
396.31 |
收入合计 |
12 |
1679.15 |
支出合计 |
24 |
1679.15 |
注:本表反映铜川市工信局本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市工业和信息化局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
1119.99 |
450.58 |
669.41 |
|
201 |
一般公共服务 |
49 |
14 |
35 |
20110 |
人力资源事务 |
14 |
14 |
|
2011009 |
公务员考核 |
14 |
14 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
35 |
|
35 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
35 |
|
35 |
206 |
科学技术 |
109.92 |
68.03 |
41.89 |
20603 |
应用研究 |
54.83 |
54.83 |
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
54.83 |
54.83 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
55.09 |
13.20 |
41.89 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
55.09 |
13.20 |
41.89 |
208 |
社会保障和就业 |
8.09 |
8.09 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.09 |
3.09 |
|
2080599 |
他行政事业单位离退休支出 |
3.09 |
3.09 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5 |
5 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5 |
5 |
|
210 |
医疗卫生 |
6.16 |
6.16 |
|
21005 |
医疗保障 |
6.16 |
6.16 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.86 |
0.86 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.28 |
0.28 |
|
211 |
节能环保 |
5.00 |
|
5.00 |
21110 |
能源节约利用 |
5.00 |
|
5.00 |
2111001 |
能源节约利用 |
5.00 |
|
5.00 |
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
938.67 |
353.4 |
585.27 |
21502 |
制造业 |
277.41 |
61.91 |
215.5 |
2150201 |
行政运行 |
61.91 |
61.91 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
215.5 |
|
215.5 |
21505 |
工业和信息产业监管支出 |
651.49 |
291.49 |
360 |
2150501 |
行政运行 |
291.49 |
291.49 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
360 |
|
360 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4.77 |
|
4.77 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4.77 |
|
4.77 |
21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
229 |
其他支出 |
3.15 |
0.90 |
2.25 |
22999 |
其他支出 |
3.15 |
0.90 |
2.25 |
2299901 |
其他支出 |
3.15 |
0.90 |
2.25 |
3、 “三公”经费支出表
铜川市工业和信息化局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
48.77 |
12.00 |
17.64 |
17.64 |
|
19.13 |
补充资料:
1因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组1 个;本单位全年因公出国(境)累计 2人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量12辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计120批次,公务接待累计2100人。
三、铜川市工业和信息化局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1435.23万元。包括:公共预算财政拨款收入为1268.07万元,其他收入为143.69万元,政府性基金收入为23.46万元。
2、支出总计1282.84万元。包括:
(1)基本支出470.18万元,其中人员经费为387.9万元,日常公用经费为82.28万元。
(2)项目支出812.66万元,没有基本建设资金支出。
(3)年末结转和结余396.31万元,其中基本支出结转和结余167.26万元,项目支出结转和结余为229.05万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出为1119.99万元,其中基本支出为450.58万元,项目支出为669.41万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011009款支出为14万元,用于公务员考核奖励资金;2019999款支出为35万元,用于中国西部物联网技术与应用博览会等;2060399款支出为54.83万元,用于市陶研所人员工资津贴;2060499款支出为55.09万元,用于市陶研所科研经费;2080599款支出为3.09万元,用于1998、1999年改制的市属事业单位退休费补差;2089901款支出为5万元,用于市陶研所工伤保险补助;2100501款支出为5.02万元,用于行政单位医疗保险费用;2100502款支出为0.86万元,用于事业单位医疗保险费用;2100599款支出为0.28万元,用于事业单位医疗保险费用;2111001款支出5万元,用于节能减排专项资金;2150201款支出为61.91万元,用于市散装办人员工资津贴、以及日常公用经费;2150299款支出为215.5万元,用于中省陶瓷工艺美术大师项目补助、陶瓷艺术大赛活动以及耀州窑燃柴窑炉试验经费等;2150501款支出为291.49万元,用于市工信局和市信息办工作人员工资津贴、遗属及六十年代下放人员补助以及日常公用经费;2150599款支出为360万元,用于博览会经费、工业保增长经费、工业地图集制作费用等;2150899款支出为4.77万元,企业项目库建设补助;2159999款支出为5万元,规模以上企业及民营企业培训班经费;2299901款支出为3.15万元,用于采购电脑等办公设备。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出48.77万元,其中,因公出国(境)费用12万元,公务用车购置及运行维护费17.64万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费17.64万元),公务接待费19.13万元。
1、因公出国(境)费用12万元,主要用于去俄罗斯、芬兰开展陶瓷、中药材出口等洽谈活动。
2、公务用车购置及运行维护费17.64万元,主要用于车辆行驶所用的加油费用、车辆修理费用以及车辆保险费用。
3、公务接待费19.13万元,主要用于推介项目、招待客商、招待相关部门来局系统调研的人员以及专家学者,请韩国专家来市陶研所进行柴窑炉试验。