一、部门概况
《铜川日报》是市委机关报,承担着宣传党的路线、方针、政策,市委、市政府重大决策,市各项中心工作等任务。报社位于铜川市新区斯明街5号。隶属市委直属事业单位,属财政差额补贴单位。
二、部门主要职责
1、负责宣传党的路线、方针、政策,宣传市委、市政府中心工作 ,宣传报道重要的社会活动和事件。
2、负责宣传改革开放和经济建设等方面取得的成就和经验,宣传各行各业涌现的先进典型。
3、实施舆论监督,反映人民群众的呼声及普遍关注的社会热点。难点问题。
4、发挥党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用,引导人民群众积极参与我市的“两个文明”建设。
5、发展革新报纸的形式和内容,提高报纸的品位和质量,满足群众要求。
6、主动通过外地新闻媒介,介绍铜川,扩大铜川在外界的影响。
7、负责对专业新闻人员及其他人员的教育培训工作,提高他们的政治和业务素质。
8、承办市委交办的其他工作。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川日报社2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
3103.98 |
一、基本支出 |
13 |
1138.26 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
377.24 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
95.29 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
665.73 |
五、其他收入 |
5 |
2.28 |
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
1968.00 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
3106.26 |
本年支出合计 |
21 |
3106.26 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
23 |
|
收入合计 |
12 |
3106.26 |
支出合计 |
24 |
3106.26 |
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川日报社2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
1803.98 |
1135.98 |
668.01 |
|
2011009 |
公务员考核 |
18.8 |
18.8 |
|
2070505 |
出版发行 |
1140.14 |
1091.75 |
48.39 |
2070599 |
其他新闻出版支出 |
500 |
|
500 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
119.62 |
|
119.62 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3.95 |
3.95 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.29 |
0.29 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.6 |
13.6 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.59 |
2.59 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
5 |
|
3、“三公”经费支出表
铜川日报社2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
25.86 |
|
25.86 |
21.17 |
|
4.69 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0辆;年末公务用车保有量3 辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计 批次,公务接待累计人。
三、铜川日报社2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3106.26元。包括公共预算财政拨款3103.98万元和其他收入2.28万元。
2、支出总计3106.26万元。包括:
(1)基本支出1138.26万元,其中工资福利支出377.24万元,对个人和家庭的补助95.29万元,商品和服务支出665.73万元。
(2)项目支出1968万元。主要用于铜川日报社新闻业务楼建设。
(3)年末结转和结余0万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
维持正常办公的经费、人员工资以及其他支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
总计支出1803.98万元(其中基本支出1135.98万元,项目支出668.01万元),公务员考核18.8万元(其中基本支出18.8万元),出版发行1140.14万元(其中基本支出1091.75,项目支出48.39万元),其他新闻出版支出500万元(其中项目支出500万元),其他文化体育与传媒支出119.62万元(其中项目支出119.62万元),死亡抚恤3.95万元(其中基本支出3.95万元),伤残抚恤0.29万元(其中基本支出0.29万元),事业单位医疗2.59万元(其中基本支出2.59万元),城乡社区环境卫生5万元(其中基本支出5万元)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25.86万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费21.17万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费21.17万元),公务接待费4.69万元。
1、因公出国(境)费用0万元.
2、公务用车购置及运行维护费21.17万元,主要用于日常采访用车以及采访用车的车辆维护、修理、保养、保险及购汽油。
3、公务接待费 4.69 万元,主要用于日常办公接待物品的购买。