一、办公室概况
(一)主要职责
1.负责市委日常文书处理,市委领导同志公务活动安排,市委各种会议的会务工作。
2.负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿的起草工作,中央和省市委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查,围绕市委总体工作部署,收集信息,反映动态,开展综合调研。
3.负责中央省委文件和市级党政机关涉密信件的传递,传真电报的收发传办工作。
4.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
5.负责市委总值班工作,接待群众来访,处理群众来信。
6.负责市级机关西办公区物业管理、后勤保障和安全保卫工作。
7.承办市委交办的其他工作。
(二)办公室决算单位构成
纳入办公室2013年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:中共铜川市委办公室。
(2)事业单位3个:市保密技术检查中心、市委网络中心、后勤服务所。
二、2013年度部门决算表
1.收支决算总表
市委办2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1214.48 |
一、基本支出 |
13 |
985.33 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
389.21 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
150.31 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
445.8 |
五、其他收入 |
5 |
31.00 |
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
175.57 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
1245.48 |
本年支出合计 |
21 |
1160.9 |
4用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
116.04 |
年末结转和结余 |
23 |
200.62 |
收入合计 |
12 |
1361.52 |
支出合计 |
24 |
1361.52 |
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2.公共预算财政拨款支出决算表
市委办2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
1160.9 |
985.33 |
175.57 |
|
2011009 |
公务员考核 |
31.5 |
31.5 |
|
2013101 |
行政运行 |
573.72 |
573.72 |
|
2013105 |
专项业务 |
19.29 |
19.29 |
|
2013150 |
事业运行 |
42.18 |
42.18 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
312.79 |
312.79 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47.4 |
|
47.4 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.68 |
5.68 |
|
2299901 |
其他支出 |
47.4 |
|
128.17 |
3.“三公”经费支出表
市委办2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
237.5 |
|
191.3 |
111.38 |
79.92 |
46.2 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位无组织出国(境)团组,未参加其他单位组织的出国(境)团组;本单位全年没有因公出国(境)人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 5 辆;年末公务用车保有量 23 辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计69批次,公务接待累计1076人。
三、市委办2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1.收入总计1245.48万元。包括:公共预算财政拨款1214.48万元,其他收入31万元。
2.支出总计1160.9万元。包括:
(1)基本支出983.33万元,其中工资福利支出389.21万元。对个人和家庭的补助150.31万元。商品和服务支出445.8万元。
(2)项目支出175.57万元,其中包括其他资本性支出174.39万元。
(3)年末结转和结余200.62万元。其中项目支出结余17.98万元
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
(1)一般财政拨款收入1214.48万元,一般预算财政拨款支出1160.9万元,一般预算财政拨款年末结余168.13万元(其中:项目支出结余17.98万元)。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
一般预算财政拨款支出1160.9万元,包括:
(1)基本支出985.33万元,主要是2011009款公务员考核支出31.5万元,2013101款行政运行支出573.72万元,2013105款专项业务支出19.29万元,2013150款事业运行支出42.18万元,2013199款其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出312.79万元,2089901款其他社会保障和就业支出0.17万元,2100501款行政单位医疗支出5.68万元。
(2)项目支出 175.57万元,主要是2299901款其他支出128.17万元,2019999款其他一般公共服务支出47.4万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出237.5万元,包括公务用车购置及运行维护费191.3万元(其中公务用车购置费79.92万元,公务用车维护费111.38万元),公务接待费46.2万元。
1.2013年无因公出国(境)费用
2.公务用车购置及运行维护费191.3万元,主要用于维持市委、市委办日常公务活动所需购置的公务用车以及日常公务活动支付的汽油费、车辆维修维护费等。
3.公务接待费46.2万元,主要用于接待上级部门视察、检查工作,兄弟地市对口部门来同考察、交流期间接待费用等。