一、市委政法委部门概况
1.市委政法委的主要职责
①根据党中央的路线、方针、政策和省、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
②对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
③组织协调指导全市维护社会稳定工作。
④检查政法部门执行党的路线方针政策和法律法规的情况,结合实际,研究制定落实党的路线方针政策、严格执法的具体措施。
⑤大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案件的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
⑥组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
⑦组织推动政法战线的调查研究工作,总结经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。
⑧研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理市级政法部门的领导干部,考察审核市级政法部门正科级领导干部。
⑨指导下级政法委员会的工作。
⑩办理市委和省委政法委员会交办的其他事项。
2.市委政法委的决算单位构成
纳入市委政法委2013年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位2个:市委610办、市委维稳办
(2)社会团体1个:市法学会
二、2013年度部门决算表
1.收支决算总表
市委政法委2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
696.31 |
一、基本支出 |
13 |
674.07 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
240.24 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
40.63 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
393.20 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
17.02 |
二、项目支出 |
18 |
81.12 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
713.33 |
本年支出合计 |
21 |
755.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
261.74 |
年末结转和结余 |
23 |
219.88 |
收入合计 |
12 |
975.07 |
支出合计 |
24 |
975.07 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款支出决算表
市委政法委2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
693.78 |
622.09 |
71.69 |
|
2010301 |
行政运行 |
10.97 |
10.97 |
|
2010308 |
信访事务 |
18.49 |
18.49 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.99 |
10.99 |
|
2011009 |
公务员考核 |
16.5 |
16.5 |
|
2013101 |
行政运行 |
251.86 |
251.86 |
|
2013150 |
事业运行 |
16.25 |
16.25 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
223.4 |
184.4 |
39 |
2013601 |
行政运行 |
17.58 |
17.58 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.5 |
32.5 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.17 |
25.17 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.23 |
3.23 |
|
2299901 |
其他支出 |
66.73 |
34.04 |
32.69 |
3.“三公”经费支出表
市委政法委2013年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
53.98 |
0 |
31.86 |
13.88 |
17.98 |
22.12 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量11辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计60批次,公务接待累计900人。
三、市委政法委2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1.收入总计713.33万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入696.31万元。
(2)其他收入17.02万元。
(3)上年结转和结余261.74万元。
2.支出总计755.19万元。包括:
(1)基本支出674.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出240.24万元,对个人和家庭的补助支出40.63万元,商品和服务支出393.20万元。
(2)项目支出81.12万元。
(3)年末结转和结余219.88万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出693.78万元,其中:基本支出622.09万元,项目支出71.69万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.一般预算财政拨款支出决算具体情况。2013年度我单位一般预算财政拨款政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出10.97万元,信访事务支出18.49万元,其他政府办公厅室及相关机构事务支出10.99万元;人力资源事务公务员考核支出16.5万元;党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出251.86万元,事业运行支出16.25万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出184.4万元,项目支出39万元;其他共产党事务行政运行支出17.58万元,其他共产党事务支出32.5万元,其他一般公共服务支出支出25.17万元;其他社会保障和就业支出0.11万元;行政单位医疗支出3.23万元;其他支出34.04万元,项目支出32.69万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出53.98万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费31.86万元(其中公务用车购置费17.98万元,公务用车维护费13.88万元),公务接待费22.12万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费31.86万元,2013年年末,我单位4个部门共有公务车11辆(含当年新购置公务车1辆,价值17.98万元),共支出运行维护费13.88万元,主要用于工作中发生的车辆加油、过桥和维修支出。
3.公务接待费22.12万元,主要用于接待检查、调研、考察等来访人员。
中共铜川市委政法委员会
2014年11月20日