铜川市玉华宫管理局 2013年度部门决算及“三公经费”支出情况 一、部门概况 玉华宫管理局(加挂玉华宫森林公园牌子)于1997年10月成立,为市政府直属县级事业机构,局机关参照公务员法管理。我局内设机构为7科1室,办公室、规划建设科、景点管理科、宣教科、安全保卫科、项目开发科、农林管理科、经营指导科。 部门决算由三个单位构成,分别是:铜川市玉华宫森林管护队、铜川市玉华博物馆及玉华宫管理局. 二、2013年度部门决算表 (一)收支决算总表 玉华宫管理局2013年度收支决算总表 单位:万元
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行 (二)公共预算财政拨款支出决算表 玉华宫管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
(三)“三公”经费支出表 玉华宫管理局2013年度 “三公”经费支出表 单位:万元
补充资料: 1、公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量9辆。 2、公务接待有关情况:2013年度公务接待累计62批次,公务接待累计496人。 三、玉华宫管理局2013年度部门决算情况说明 (一)2013年度收入支出决算总体情况 1、收入总计5943.72万元。包括:公共预算财政拨款3149.94万元;事业收入72.31万元;其他收入12.31万元;上年结转和结余2621.47万元。 2、支出总计2706.8万元。包括:基本支出1432.7万元;项目支出1274.1万元。 (1)基本支出1432.7万元;其中工资福利支出729.3万元,对个人和家庭的补助49.6万元,商品和服务支出653.8万元。 (2)项目支出1274.1万元。 (3)年末结转和结余3236.92万元,其中项目结余3236.92万元。 (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2013年度公共预算财政拨款支出合计2434.49万元,其中基本支出1260.4万元,项目支出1174.09万元。 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况: (1)2011009公务员考核支出合计6.8万元; (2)2070199其他文化支出合计47万元(项目支出); (3)2070204文物保护支出合计451.17万元(其中基本支出69.07万元,项目支出382.1万元); (4)2070206历史名城曾与古迹支出合计1374.79万元(其中基本支出733.53万元,项目支出641.25万元); (5)2070299其他文物支出合计433.14万元(基本支出); (6)2079999其他文化体育与传媒支出合计68万元(项目支出); (7)2080801死亡抚恤支出合计5.6万元(基本支出); (8)2089901其他社会保障和就业支出合计1.68万元(基本支出); (9)2100501行政单位医疗支出合计1.56万元(基本支出); (10)2100502事业单位医疗合计4.02万元(基本支出); (11)2120501城乡社区环境卫生支出合计5万元(基本支出); (12)2160504旅游宣传支出合计0.73万元(项目支出); (13)2299901其他支出合计35万元(项目支出)。 (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出54.3万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费48.3万元(其中公务用车购置费43万元,公务用车维护费5.3万元),公务接待费6万元。 1、公务用车购置及运行维护48.3万元,主要用于车辆的购置,燃油,保险及维修等费用. 2、公务接待费6万元,主要用于景区重大的节庆活动、招商引资,项目考察、新闻媒体采访、采风等其他业务接待。 玉华宫管理局 2014年11月12日 |
铜川市玉华宫管理局 2013年度部门决算及“三公经费”支出情况 一、部门概况 玉华宫管理局(加挂玉华宫森林公园牌子)于1997年10月成立,为市政府直属县级事业机构,局机关参照公务员法管理。我局内设机构为7科1室,办公室、规划建设科、景点管理科、宣教科、安全保卫科、项目开发科、农林管理科、经营指导科。 部门决算由三个单位构成,分别是:铜川市玉华宫森林管护队、铜川市玉华博物馆及玉华宫管理局. 二、2013年度部门决算表 (一)收支决算总表 玉华宫管理局2013年度收支决算总表 单位:万元
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行 (二)公共预算财政拨款支出决算表 玉华宫管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
(三)“三公”经费支出表 玉华宫管理局2013年度 “三公”经费支出表 单位:万元
补充资料: 1、公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量9辆。 2、公务接待有关情况:2013年度公务接待累计62批次,公务接待累计496人。 三、玉华宫管理局2013年度部门决算情况说明 (一)2013年度收入支出决算总体情况 1、收入总计5943.72万元。包括:公共预算财政拨款3149.94万元;事业收入72.31万元;其他收入12.31万元;上年结转和结余2621.47万元。 2、支出总计2706.8万元。包括:基本支出1432.7万元;项目支出1274.1万元。 (1)基本支出1432.7万元;其中工资福利支出729.3万元,对个人和家庭的补助49.6万元,商品和服务支出653.8万元。 (2)项目支出1274.1万元。 (3)年末结转和结余3236.92万元,其中项目结余3236.92万元。 (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2013年度公共预算财政拨款支出合计2434.49万元,其中基本支出1260.4万元,项目支出1174.09万元。 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况: (1)2011009公务员考核支出合计6.8万元; (2)2070199其他文化支出合计47万元(项目支出); (3)2070204文物保护支出合计451.17万元(其中基本支出69.07万元,项目支出382.1万元); (4)2070206历史名城曾与古迹支出合计1374.79万元(其中基本支出733.53万元,项目支出641.25万元); (5)2070299其他文物支出合计433.14万元(基本支出); (6)2079999其他文化体育与传媒支出合计68万元(项目支出); (7)2080801死亡抚恤支出合计5.6万元(基本支出); (8)2089901其他社会保障和就业支出合计1.68万元(基本支出); (9)2100501行政单位医疗支出合计1.56万元(基本支出); (10)2100502事业单位医疗合计4.02万元(基本支出); (11)2120501城乡社区环境卫生支出合计5万元(基本支出); (12)2160504旅游宣传支出合计0.73万元(项目支出); (13)2299901其他支出合计35万元(项目支出)。 (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出54.3万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费48.3万元(其中公务用车购置费43万元,公务用车维护费5.3万元),公务接待费6万元。 1、公务用车购置及运行维护48.3万元,主要用于车辆的购置,燃油,保险及维修等费用. 2、公务接待费6万元,主要用于景区重大的节庆活动、招商引资,项目考察、新闻媒体采访、采风等其他业务接待。 玉华宫管理局 2014年11月12日 |