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铜川市科学技术局2017年部门预算公开说明

来源:市科技局 发布时间:2017-03-17 16:56 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、主要职责
  (一)宣传贯彻科学技术方面的法律、法规、政策。研究科技促进经济与社会发展问题,拟订科技发展战略和科技管理办法,并组织实施。
  (二)拟订科技发展规划,并组织实施。拟订自然科学基金、科技攻关、火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、科技产业化等重大科技专项计划,并组织实施。拟订科技专项计划相关管理办法,并对专项实施方案进行论证、综合平衡、评估验收,推进科技创新体系建设。
  (三)加强对科技进步工作的宏观管理和统筹协调,会同相关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。
  (四)拟订高新技术发展规划。推进高新技术产业发展,指导科技产业园区建设。培育新兴产业,改造传统产业,促进产业结构优化和升级。
  (五)负责市科教兴市工作领导小组日常工作,拟订重点科技工作及有关的政策措施,协调各区县、各部门落实科教兴市战略。
  (六)负责民营科技企业的管理服务工作,科技类民办非企业单位登记审查和业务管理工作。
  (七)加强科技合作交流工作。建立与大专院校、科研单位的友好合作关系,开展经常性的信息交流、人才交流、科技成果交流。负责高新技术的引进、吸收、转化、推广工作。
  (八)负责管理技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科技保密等工作。拟订科学技术普及规划,推动科普工作发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,建立完善科技服务体系。
  (九)拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。组织指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范推广、科技扶贫、科技下乡工作,推动科技进步。
  (十)研究多渠道增加科技投入的措施,负责科技事业费、科技“三项费用”、科技外事费等科技经费的监督管理工作。
  (十一)负责对外科技合作与交流工作。
  (十二)负责科学技术奖的评审工作,会同相关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出措施建议。
  (十三)负责管理专利工作和统筹协调知识产权工作。
  (十四)指导区县科技管理和科研单位的业务工作。
  (十五)承办市政府交办的其他事项。
  二、2017年科技局重点工作
  2017年科技工作的总体思路是:认真贯彻市委十二次党代会精神,落实《关于全面推进追赶超越五个扎实的决定》,深化科技体制机制改革,积极实施创新驱动发展战略,开创科技工作新局面。2017年,全社会R&D支出占GDP比重达到0.06%,技术市场交易额完成9000万元,科技进步贡献率完成省上下达指标。围绕目标任务,重点抓好11个方面的工作。
  1.深化科技体制改革,完善科技创新政策。做好《铜川市深化科技体制改革推进科技创新实施方案》《铜川市“十三五”科学和技术发展规划(2016-2020)》及中省有关深化科技体制改革的政策落实,推动科技管理职能向顶层设计、创新服务转变。出台《铜川市科技创新实施意见》,聚焦科技创新主体建设、科技创新成果转化转移、科技资源园区化发展等,着力提升企业创新能力,加快推进产业转型升级,厚植创新实力。  
  2.加快市科技资源统筹中心建设。按照实用性强、可操作性强及超前规划设置的要求,建设集政策咨询、研发设计、技术交易、成果展示、科技金融等功能为一体、省市科技资源纵横链接、线上与线下服务相结合的科技综合服务平台。  
  3.加快省级高新技术产业开发区建设。以新区创建省级高新技术产业开发区为契机,以新区南部工业园区为重点,坚持内涵提升和外延发展、创建过程和效果并重,大力发展高新技术产业,以科技创新促进传统产业改造升级,培育壮大高新技术企业规模和数量,提升战略新兴产业增加值。发挥好综合协调作用,有计划、有重点推进新区省级高新技术产业开发区创建工作。  
  4.促进科技成果转化和技术转移。围绕产业发展技术需求,加大科技成果推广与转化力度,提升现代农业科技水平。2017年开发、转化科技成果10项。积极发展科技咨询、中介、培训业务,开展多种形式的技术交易活动,促进技术转移,全年完成技术交易额9000万元。  
  5.谋划实施一批重大科技产业化项目。聚焦全市传统产业升级和接续产业培育,谋划实施一批重大科技产业化项目。围绕中医药产业、陶瓷产业、铝深加工配套产业、现代农业等产业链部署创新链,实施一批带动性强的重大科技项目。  
  6.强化知识产权工作。做好专利导航铝产业发展工作,为我市铝产业长远发展提供依据。做好协调指导工作,2017年争取2家以上企业开展贯标工作。组织知识产权专家服务团深入企事业单位开展“一对一”指导,帮助挖掘专利,切实提高专利申请和授权的质量和数量。继续推进知识产权质押融资工作。加强知识产权保护工作。利用各种平台开展好知识产权宣传培训工作,提升全社会知识产权运用和保护意识。
  7.着力推进产学研协同创新。支持企业与高校、科研院所联合实施研发课题,互设研发中心,组建产业技术联盟,推动“企业主体+高校联合”模式的协同创新。加强与陕西科技大学、西北农林科技大学等高校科研所的合作,发挥铜川陶瓷、铜川畜牧科技创新战略联盟的作用,提升产业科技创新能力。  
  8.深入推进科技精准扶贫。持续抓好科技特派员精准扶贫工作,实施科技特派员“帮贫解困促发展”行动,重点开展技术需求调研、集中培训服务、推广良种良法、服务农村经营主体等活动,加快农业科技成果转化和农村适用、实用技术推广,助力全市脱贫攻坚。
  9.加强农业科技园区建设。积极构建农业科技园区先进适用技术科技示范基地,提升辐射带动能力。积极推进先进科技成果在园区落地转化,提升园区产业发展能力。着力搭建园区产学研用服务平台,提升园区自创能力。
  10.加强众创孵化体系建设,推动大众创业万众创新。构建有利于创新创业的政策环境,推动众创空间、星创天地等创新孵化载体向专业化纵深发展。  
  11.认真落实“两个责任”,全面加强党风廉政建设。践行“三项机制”,建立良好的选人用人导向,激发科技干部干事创业热情,着力营造勇于创新、勇于担当的氛围环境。夯实基层党建,认真落实党内政治生活制度,落实党建工作责任制,创新方式方法,切实落实全面从严治党。加强党风廉政建设,加强党内监督,强化执纪问责,持之以恒落实八项规定,坚决反对“四风”。
  三、部门概况
  铜川市科技局为全额预算管理的行政单位。行政编制8人;实有11人。内设4个科室。2016年末固定资产313035.68元。
  下辖4个事业单位,分别是铜川市知识产权局、铜川生产力促进中心、铜川市科技信息研究所、铜川市技术市场站,编制共13人,实有13人。                              
  四、收支预算总体情况 
  2017年科技局总收入736.38万元,其中:一般预算财政拨款收入728.38万元,非税收入8万元。总支出736.38万元。市科技局2016年批准财政预算为745.47万元,2017年财政预算比2016年减少9.09万元,主要是由于人员退休或调出共计2人,人员经费预算减少。科技发展费用500万元,与2016年持平。三公经费比2016年减少2万元,主要是公务接待费用减少。
  1、科技局机关收支情况
  2017年市科技局机关预算收入为697.29万元,其中一般预算财政拨款收入697.29万元,今年收入总数为697.29万元,其中人员经费117.03万元,公用经费30.26万元,科技发展费用500万元,科技平台建设50万元。
  全年支出情况为697.29万元。其中:基本支出147.29万元(工资福利支出103.42万元,对个人和家庭补助支出13.61万元,日常公用经费支出30.26万元);科技发展费用支出500万元;科技平台建设支出50万元。
  2、下属事业单位收支情况
  下属事业单位铜川市科技信息研究所和铜川市技术市场站2017年预算收入为39.09万元,其中一般预算财政拨款收入31.09万元,非税收入专项经费8万元。全年总支出情况为39.09万元,其中:人员支出31.09万元(其中工资福利支出27.54万元,对个人和家庭补助支出3.55万元,日常公用经费支出0.00万元);津补贴及日常办公经费支出8万元。
  附件:2017年市级部门预算公开报表

部门收支预算总表 
单位:万元
收入   支出          
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 728.38 一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 130.96 一、基本支出 178.38
二、非税收入 8.00 二.外交支出   二、商品和服务支出 588.26     1、工资福利支出 130.96
    1、行政事业性收费收入 8.00 三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 17.16     2、对个人和家庭补助支出 17.16
    2、罚没收入   四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴       3、日常公用经费 30.26
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出          其中:公务接待费 1.00
    六.科学技术支出 736.38 六、赠与                车辆运行维护费  
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出                因公出国(境)费用  
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 558.00
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出       其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
    十三.农林水支出          
    十四.交通运输支出          
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
               
合     计 736.38 合     计 736.38 合     计 736.38 合     计 736.38


部门收入总表 
单位:万元
收入项目类别 本年预算数
** 1
一、一般预算财政拨款收入 728.38
二、非税收入 8.00
    1、行政事业性收费收入 8.00
    2、罚没收入  
三、其他收入  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
合     计 736.38


部门支出总表 
单位:万元
功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 2 ** 3 ** 4
一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 130.96 一、基本支出 178.38
二.外交支出   二、商品和服务支出 558.26     1、工资福利支出 130.96
三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 17.16     2、对个人和家庭补助支出 17.16
四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴       3、日常公用经费 30.26
五.教育支出   五、转移性支出          其中:公务接待费 1.00
六.科学技术支出 736.38 六、赠与                车辆运行维护费  
七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出                因公出国(境)费用  
八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 558.00
九.社会保险基金支出   九、基本建设支出       其中:车辆购置费用  
十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
十三.农林水支出          
十四.交通运输支出          
十五.资源勘探电力信息等支出          
十六.商业服务业等支出          
十七.金融支出          
十八.援助其他地区支出          
十九.国土海洋气象等支出          
二十.住房保障支出          
二十一.粮油物资储备支出          
二十二.国有资本经营预算支出          
二十三.预备费          
二十四.其他支出          
二十五.转移性支出          
二十六.债务还本支出          
二十七、债务付息支出          
二十八、债务发行费用支出          
           
合     计 736.38 合     计 736.38 合     计 736.38


财政拨款收支总表 
单位:万元
收入   支出          
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 728.38 一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 130.96 一、基本支出 178.38
二、非税收入 8.00 二.外交支出   二、商品和服务支出 588.26     1、工资福利支出 130.96
    1、行政事业性收费收入 8.00 三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 17.16     2、对个人和家庭补助支出 17.16
    2、罚没收入   四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴       3、日常公用经费 30.26
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出          其中:公务接待费 1.00
    六.科学技术支出 736.38 六、赠与                车辆运行维护费  
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出                因公出国(境)费用  
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 558.00
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出       其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
    十三.农林水支出          
    十四.交通运输支出          
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
               
合     计 736.38 合     计 736.38 合     计 736.38 合     计 736.38


一般公共预算支出表(按功能科目)
 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
    1 2 3  
  合计 736.38 178.38 558.00  
206 科学技术支出 736.38 178.38 558.00   
20601   科学技术管理事务 197.29 147.29 50.00   
2060101     行政运行 147.29 147.29    
2060199     其他科学技术管理事务支出 50.00    50.00   
20603   应用研究 500.00    500.00   
2060399     其他应用研究支出 500.00    500.00   
20604       技术研究与开发 39.09  31.09 8.00   
2060401         机构运行 31.09  31.09    
2060499         其他技术研究与开发支出 8.00    8.00   


一般公共预算支出表(按经济科目) 
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
    1 2 3  
  合计 736.38 178.38 558.00  
301 工资福利支出 130.96 130.96    
  30101   基本工资 76.62 76.62    
  30102   津贴补贴 48.79 48.79    
  30103   奖金(费卡发) 1.49 1.49    
  30180   奖金(卡发) 4.06 4.06    
302 商品和服务支出 588.26 30.26 558.00  
  30201   办公费 2.50 2.50    
  30202   印刷费 0.60 0.60    
  30205   水费 0.50 0.50    
  30206   电费 0.50 0.50    
  30207   邮电费 0.90 0.90    
  30211   差旅费 3.00 3.00    
  30213   维修(护)费 1.00 1.00    
  30215   会议费 3.30 3.30    
  30216   培训费 2.00 2.00    
  30217   公务接待费 1.00 1.00    
  30226   劳务费 3.00 3.00    
  30229   福利费 1.00 1.00    
  30232   公务交通费用 10.96 10.96    
  30299   其他商品和服务支出 558.00   558.00  
303 对个人和家庭的补助 17.16 17.16    
  30311   住房公积金(非卡发) 4.78 4.78    
  30314   独生子女费 0.15 0.15    
  30380   住房公积金(卡发) 9.29 9.29    
  30383   取暖费 1.41 1.41    
  30384   降温费 1.53 1.53    


一般公共预算基本支出表(按功能科目) 
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 备注
    1 2  
  合计 178.38 178.38  
206 科学技术支出 178.38 178.38  
20601 科学技术管理事务 147.29 147.29  
2060101 行政运行 147.29 147.29  
20604 技术研究与开发 31.09 31.09  
2060401 机构运行 31.09 31.09  


一般公共预算基本支出表(按经济科目) 
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 备注
    1 2  
  合计 178.38 178.38  
301 工资福利支出 130.96 130.96  
  30101   基本工资 76.62 76.62  
  30102   津贴补贴 48.79 48.79  
  30103   奖金(非卡发) 1.49 1.49  
  30180   奖金(卡发) 4.06 4.06  
302 商品和服务支出 30.26 30.26  
  30201   办公费 2.50 2.50  
  30202   印刷费 0.60 0.60  
  30205    水费 0.50 0.50  
  30206   电费 0.50 0.50  
  30207   邮电费 0.90 0.90  
  30210   差旅费 3.00 3.00  
  30213   维修(护)费 1.00 1.00  
  30215   会议费 3.30 3.30  
  30216   培训费 2.00 2.00  
  30217   公务接待费 1.00 1.00  
  30226   劳务费 3.00 3.00  
  30229   福利费 1.00 1.00  
  30232   公务交通费用 10.96 10.96  
303 对个人和家庭的补助 17.16 17.16  
  30311   住房公积金(非卡发) 4.78 4.78  
  30314   独生子女费 0.15 0.15  
  30380   住房公积金(卡发) 9.29 9.29  
  30383   取暖费 1.41 1.41  
  30384   降温费 1.53 1.53  


政府性基金预算收支表 
单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
** 1 ** 2 ** 3
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、基本支出  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出   二、项目支出  
    六、农林水支出       工资福利支出  
    七、交通运输支出       商品和服务支出  
    八、资源勘探信息等支出       对个人和家庭的补助  
    九、商业服务等支出       对企事业单位的补助  
    十二、金融支出       转移性支出  
    十三、其他支出       债务利息支出  
    十四、转移性支出       基本建设支出  
    十五、债务还本支出       其他资本性支出  
    十六、债务付息支出       其他支出  
    十七、债务发行费用支出   三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  


三公经费、会议费、培训费预算表
 单位:万元
单位名称 三公经费 会议费 培训费
小计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
  1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1.00  1.00          3.30  2.00 
教科文科 1.00  1.00          3.30  2.00 
  铜川市科学技术局 1.00  1.00          3.30  2.00 
    铜川市科学技术局 1.00  1.00          3.30  2.00 

网络编辑:王荣君
信息审核:任正华