铜川市城市管理执法局
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铜川市城市管理局2017年部门预算公开说明

来源:市城市管理局 发布时间:2017-03-27 11:30 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

 一、 部门基本情况 
  铜川市城市管理局为市政府直属事业单位,编制40名,实有人数27人。城管局设11个内设机构,分别是办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、数字城管监督指挥中心、城建监察科(市城市管理综合执法队)、照明亮化管理办公室、市政管理科、园林绿化科、公用事业科(燃气管理办公室)、市容环卫科。2017年部门预算编制中,局属共7个全额事业单位,其中有铜川市城市管理局王印分局、铜川市城市管理局新耀分局、铜川市污水处理工程筹建处、铜川市城市供热管理办公室、铜川市城市内涝防治办公室、铜川牡丹园管理所、铜川市阳光广场管理所。 
  二、主要职责 
  (一)宣传贯彻有关城市管理工作的法律、法规、政策;拟定城市管理地方性实施细则和规范性文件,并组织实施。 
  (二)负责城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面的行业管理工作。拟定城市管理发展中长期规划和年度计划,会同有关部门编制城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业建设发展规划、建设维护及专项费用的年度计划,并组织实施。 
  (三)负责城市道路、桥梁、排水、污水处理、垃圾处理等市政公用基础设施的管理、维护工作;负责城市照明、景观亮化管理工作;负责城市内涝防治管理工作;负责城市规划区户外广告设置的管理工作。 
  (四)负责供水、供气、供热等公用事业行业管理工作。推行实施行业技术指标、产品标准,参与公用产品价格制定并监督执行;监督管理相关企业安全生产和服务质量。 
  (五)指导区县城市管理工作,组织、指导、协调城市环境综合整治和专项治理活动。 
  (六)负责数字城管监督系统建设、运行和管理工作。 
  (七)监督、指导区、县城建监察工作,负责重大、跨区域案件的查处工作。 
  (八)承办市政府交办的其他事项。 
  三、2017年工作任务 
  (一)坚持和完善徒步街巷现场管理及巡查考核机制,实施精细化管理。 
  (二)扎实推进省级生态园林城市和国家园林城市创建,实施“曙光林”建设和街头绿地补植补栽,新增城市绿地30万平方米。 
  (三)加快推进供水、供气、排水老旧管网改造;完成市污水处理厂、新耀污水处理厂提标改造收尾工程,建设污泥资源化处理工程;完成漆水河黑臭水体整治后续工作任务,新建污水管网2.45KM。实施天然气气化工程 、城市亮化工程,全市新增天然气用户8000户。城市、县城生活垃圾无害化处理率分别达到91%、95 %;城市、县城污水处理率分别达到89 %、90 %。 
  (四)及时维修破损市政设施,确保设施完好率达98%;完成两座城市桥梁的安全检测。 
  (五)继续开展城镇环境综合整治活动。在南北市区城市主干道开展“以克论净、深度保洁”,全面推行“双5”标准,次干道推行“双8”标准,达到“以克论净”要求。 
   (六)强化城市集中供热管理,继续推进南市区市政集中供热管网建设,新增供热面积150万平方米。 
  (七)特色亮点工作。 
  (八)贯彻执行中央《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》和省、市实施方案,完成执法体制改革工作任务。 
  四、部门预算收支说明 
  (一)收入预算情况 
   铜川市城市管理局2017年预算收入284.95万元,其中:一般预算财政拨款收入254.95万元。非税收入30万元。 
  (二)支出预算情况 
  铜川市城市管理局2017年预算支出284.95万元,基本支出254.95万元,其中:工资福利支出188.66万元,商品和服务支出41万元(其中公务接待费1万元,较上年无变化),对个人和家庭的补助25.29万元。项目支出30万元。 

部门收支预算总表

单位:万元

收入   支出          
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 254.95 一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 188.66 一、基本支出 254.95
二、非税收入 30.00 二.外交支出   二、商品和服务支出 71     1、工资福利支出 188.66
   1、行政事业性收费收入   三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 25.29    2、对个人和家庭补助支出 25.29
   2、罚没收入 5.00 四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴      3、日常公用经费 41.00
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出         其中:公务接待费 1.00
    六.科学技术支出   六、赠与               车辆运行维护费  
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出               因公出国(境)费用  
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 30.00
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出      其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出 284.95 十二、其他支出      
    十三.农林水支出          
    十四.交通运输支出          
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
               
合    计 284.95 合    计 284.95 合    计 284.95 合    计 284.95

  

  

部门收入总表

单位:万元

收入项目类别 本年预算数
** 1
一、一般预算财政拨款收入 254.95
二、非税收入 30.00
   1、行政事业性收费收入  
   2、罚没收入 5.00
三、其他收入  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
合    计  

  

  

部门支出总表

单位:万元

功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 2 ** 3 ** 4
一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 188.66 一、基本支出 254.95
二.外交支出   二、商品和服务支出 71.00    1、工资福利支出 188.66
三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 25.29    2、对个人和家庭补助支出 25.29
四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴      3、日常公用经费 41.00
五.教育支出   五、转移性支出         其中:公务接待费 1.00
六.科学技术支出   六、赠与               车辆运行维护费  
七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出               因公出国(境)费用  
八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 30.00
九.社会保险基金支出   九、基本建设支出      其中:车辆购置费用  
十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
十二.城乡社区支出 284.95 十二、其他支出      
十三.农林水支出          
十四.交通运输支出          
十五.资源勘探电力信息等支出          
十六.商业服务业等支出          
十七.金融支出          
十八.援助其他地区支出          
十九.国土海洋气象等支出          
二十.住房保障支出          
二十一.粮油物资储备支出          
二十二.国有资本经营预算支出          
二十三.预备费          
二十四.其他支出          
二十五.转移性支出          
二十六.债务还本支出          
二十七、债务付息支出          
二十八、债务发行费用支出          
           
合    计 284.95 合    计 284.95 合    计 284.95

  

  

财政拨款收支总表

单位:万元

收入   支出          
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 254.95 一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 188.66 一、基本支出 254.95
二、非税收入 30.00 二.外交支出   二、商品和服务支出 71     1、工资福利支出 188.66
   1、行政事业性收费收入   三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 25.29    2、对个人和家庭补助支出 25.29
   2、罚没收入 5.00 四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴      3、日常公用经费 41.00
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出         其中:公务接待费 1.00
    六.科学技术支出   六、赠与               车辆运行维护费  
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出               因公出国(境)费用  
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 30.00
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出      其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出 284.95 十二、其他支出      
    十三.农林水支出          
    十四.交通运输支出          
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
               
合    计 284.95 合    计   合    计 284.95 合    计 284.95

  

  

一般公共预算支出表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 284.95 254.95 30.00  
212 城乡社区支出 284.95 254.95 30.00  
21201  城乡社区管理事务 254.95 254.95 0.00  
2120107 市政公用行业市场监管 254.95 254.95 0.00  
21203  城乡社区公共设施 30.00 0.00 30.00  
2120399   其他城乡社区公共设施支出 30.00 0.00 30.00  

  

  

一般公共预算支出表(按经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** **   2   **
  合计 284.95 254.95 30.00  
301 工资福利支出 188.66 188.66 0.00  
 30101   基本工资 104.45 104.45 0.00  
 30102   津贴补贴 75.51 75.51 0.00  
 30103   奖金 8.70 8.70 0.00  
302 商品和服务支出 71.00 41.00 30.00  
 30201   办公费 5.00 5.00 0.00  
 30205   水费 2.00 2.00 0.00  
 30206   电费 8.00 8.00 0.00  
 30207   邮电费 4.00 4.00 0.00  
 30208   取暖费(锅炉) 6.00 6.00 0.00  
 30211   差旅费 3.00 3.00 0.00  
 30215   会议费 3.00 3.00 0.00  
 30216   培训费 5.00 5.00 0.00  
 30217   公务接待费 1.00 1.00 0.00  
 30228   工会经费 4.00 4.00 0.00  
 30299   其他商品服务支出 30.00 0.00 30.00  
303 对个人和家庭的补助 25.29 25.29 0.00  
 30311   住房公积金(非卡发) 20.09 20.09 0.00  
 30314   独生子女费 0.14 0.14 0.00  
 30383   取暖费 2.28 2.28 0.00  
 30384   降温费 2.51 2.51 0.00  
 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.27 0.27 0.00  

  

  

一般公共预算基本支出表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 备注
** ** 1 2 **
  合计 254.95 254.95  
212 城乡社区支出 254.95 254.95  
21201  城乡社区管理事务 254.95 254.95  
2120107 市政公用行业市场监管 254.95 254.95  

  

  

一般公共预算基本支出表(按经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 备注
** **   2 **
  合计 254.95 254.95  
301 工资福利支出 188.66 188.66  
 301 01   基本工资 104.45 104.45  
 30102   津贴补贴 75.51 75.51  
 30103   奖金 8.70 8.70  
302 商品和服务支出 41.00 41.00  
 30201   办公费 5.00 5.00  
 30205   水费 2.00 2.00  
 30206   电费 8.00 8.00  
 30207   邮电费 4.00 4.00  
 30208   取暖费(锅炉) 6.00 6.00  
 30211   差旅费 3.00 3.00  
 30215   会议费 3.00 3.00  
 30216   培训费 5.00 5.00  
 30217   公务接待费 1.00 1.00  
 30228   工会经费 4.00 4.00  
303 对个人和家庭的补助 25.29 25.29  
 30311   住房公积金(非卡发) 20.09 20.09  
 30314   独生子女费 0.14 0.14  
 30383   取暖费 2.28 2.28  
 30384   降温费 2.51 2.51  
 30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.27 0.27  

  

  

政府性基金预算收支表

单位:万元

收                  入 支                       出
项   目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
** 1 ** 2 ** 3
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、基本支出  
    二、文化体育与传媒支出      工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出      商品和服务支出  
    四、节能环保支出      对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出   二、项目支出  
    六、农林水支出      工资福利支出  
    七、交通运输支出      商品和服务支出  
    八、资源勘探信息等支出      对个人和家庭的补助  
    九、商业服务等支出      对企事业单位的补助  
    十二、金融支出      转移性支出  
    十三、其他支出      债务利息支出  
    十四、转移性支出      基本建设支出  
    十五、债务还本支出      其他资本性支出  
    十六、债务付息支出      其他支出  
    十七、债务发行费用支出   三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  

  

  

三公经费、会议费、培训费预算表

单位:万元

单位名称 三公经费 会议费 培训费
小计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1.00 1.00         3.00 5.00
经建科 1.00 1.00         3.00 5.00
 铜川市城市管理局 1.00 1.00         3.00 5.00
   铜川市城市管理局 1.00 1.00         3.00 5.00

网络编辑:李涛
信息审核:刘群利